同学,你好
红冲这个分录

老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
当月发放工资计提后发放,分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(老板垫付)是这样写吧
老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,土地使用税是在12月申报吧
老师,请问即征即退的必须要取得进项发票抵扣了才能做即征即退吗,还是说即使当月没有取得进项但是有开软件的发票出去也可以做即征即退呢
老师,您好,软件产品即征即退备案,备案信息:无法划分进项税额分摊方式怎么选择呢
我们是水乐园,采购了一批蛋糕卡,给办年卡的客人,送蛋糕卡,这个蛋糕卡怎么做账
你好老师,请问一下,厂房租赁,水电,都没有发票,但是付钱是走对公付给个人的,需要税前调增不?
请老师给我指导指导,是小规模纳税人
老师你好,老板用公司的名义发起的网贷,我们马上还掉,产生的利息,发票还没有收到,这个利息怎么做分录
老师,我们是购买方,然后销售方要红冲我们已经抵扣的发票,销售方提交申请,我们为啥没收到确认单啊
你好 我们公司的内账平时我只做了一个电子表格,老板希望利润表也能体现出应收应付。但是我是按照收付实现制做的利润表,就是付出去了就做费用,收到了就做收入,这个如何体现?
如果员工要领失业保险金,社保减员的时候,选择合同到期减员,可以的吗?