你好可以的,就是申报未开票收入而已

A公司属于增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%。A公司发生的有关事项及会计处理如下(1)2021年1月31日,A公司与零售店签订了一项合同,向该零售店销售商品,合同期限为2年,在合同期限内每年以约定价格购买至少价值1000万元的产品。合同同时约定,A公司需在合同开始时向该零售商支付10万元的不可退回款项,该款项旨在就零售商需更改货架以使其适合放置A公司产品而作出补偿。2021年1月A公司销售给该零售店商品的金额为100万元(不含增值税)。A公司确认主营业务收入100万元。(2)上述2021年1月向大型连锁零售店销售商品金额100万元商品的成本为50万元。A公司结转主营业务成本50万元。账务处理为:借:主营业务成本50贷:库存商品50(3)2021年3月,A公司与客户签订合同,向其销售甲、乙两种商品,甲种商品的单独售价为600万元,乙种商品的单独售价为2400万元,合同价款为2500万元。合同约定甲商品于合同开始日交付,乙商品在一个月后交付,但只有在两项商品全部交付后,A公司才有A公司因为甲种商品售价较低,因此仍确认甲商品分摊合同价款600万元;则乙商品分摊合同价款1900万。
网约车销售服务公司,司机付全款给公司买网约车,公司收到全款从上家采购车,上家开汽车销售统一发票开给公司,因为网约车要上公司户才能办营运证,司机就是冲着这证才愿意花高于市场价几万从公司买车。车交给司机后,我们承诺半年下证,司机的经营收支都不过公司。除了要过户或者要出保险其他都不会存在找公司。 像这种模式,公司收到司机全款买来的车,应该挂固定资产还是商品,还是不走账?因为汽车销售统一发票要开给公司,所以有这个疑问
老师,我给你讲一下我们公司的情况,我们公司主要经营小型售卖机,售卖机是我们从厂家拿货,售卖机里面装产品,终端客户二维码扫码入微信商户平台,微信商户平台有基本户和运营户,基本户都是终端客户扫码转钱进入的账户(只收款),运营户是投资人分润及涉及到运营付款账户(付款账户),①我前期收到股东购买的机柜款30万元(1000台,300元价格卖给投资者),2年后以150元的价格回收,我应该怎么入账??②售卖机上有二维码,终端客户扫码入微信商户平台,我要确认收入么??③这种售卖机柜我是作为库存商品还是作为固定资产??
各位老板,请教一个问题,A公司是一般纳税人,2019年和甲公司签订了一个设备买卖合同,13%的税率。收了部分货款,开了部分发票。后因A公司业务缩减,没有什么业务,降为了小规模纳税人。去年因要收甲公司货款,甲公司要求A公司提供13%的发票,A公司只能提供3%的专票,所以A公司法人和甲公司协商,用A公司法人名下的另一个公司B公司开具的13%的发票,收了部分货款。现在要收尾款,对方一直拖着不付。A公司就起诉了甲公司,除了支付货款外还要支付我们滞纳金,利息等有二三十万。对方不愿意付这个款,他现在要去告B公司虚开发票。B公司这个情况属于虚开发票吗?可以说是有关联关系的公司的原因,摆脱这个嫌疑不呢?
电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家,会转对公,我们给他开票;不需要我们开专票的商家,都是走我们这里销售产品后我们开票给用户,开票给用户,用户转款到我们账号,我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货,卖给零售客户,零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款,等销售出去后,用户刷我们对公pos机,我们会私账退商家的货款,目前就是商家利润提成这块,没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下,从财务层面,这个给商家的利润提成,怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题
老师,代理记账公司公司代理的客户有税务纠纷,付责任的是代理记账公司公司负责人还是工作人员
你好!无票收入如何报税?抖音到账未开票收入怎么处理
你好,一笔专票100元且已认证,是融资租赁留购价100元入管理费用吗?
请问一般纳税人,公司之前取回普通发票出纳没有做库存进去,现在查账发现库存少了,问我们少了的库存是不是已经销售,这种怎么处理好一些。
电子发票,下载第二次第三次的能入账吗
个人跟公司租车协议怎么弄,发票哪里代开
老师好,企业收到个税退还的手续费记营业外收入,报增值税,填到未开票6%那一行吗
老师好!来料加工产品需要结转成本并且出入库吗?
个体户查账征收的经营所得申报表中“以前年度亏损额”怎么写?比如我本季度利润总额-500,年度以前年度亏损额-320,季度申报时弥补以前年度这里是不是不用填写,保留0是吗?因为我本季度已经亏损了无需补是吗?
个体户查账征收的经营所得申报表中“以前年度亏损额”怎么写?根据什么来取数?是看年报的弥补以前年度亏损明细表-981,那么季度填写弥补以前年度亏损981(填写正数是吗?)
已按无票收入申报了
那就可以了这个不要紧的