可以按季度摊销的哈

租赁的办公室装修费尾款20万可以一次性计入当期损益吗。还是必须要分摊,有没有明确的税法规定。分摊的租赁期小于3年。是按照租赁期摊销还是不小于3年摊销。
办公室装修费有二三百万。这个按照租房子的时间两三年分摊还是一次性入费用?
物业管理公司收的物业费是一次性记收入,还是按月摊销
租赁办公地址花了300多万的装修费。是一次性扣除还是最低三年分摊?
房屋租赁收入一年15000,个税申报是要分摊到月份,每个月扣除800就是一年9600吗,还是按照一月内所得15000直接可以扣除的只有20%即3000?租赁是年租,一次性收入。
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢