第一个是支付应付账款,第二个是红冲在建工程

筹建期发生的费用,借记管理费用-开办费;贷记银行存款,…在开始经营当月起,将归集的开办费一次性转入当日损益,这个分录怎么做啊
老师 现在的电子发票 6%+13% 两个税率是否可以同时开在一份发票上
生产企业,汇算清缴,有些原材料票没开进来,这种,该怎么调整呢。这都摊进成本了
公司是之前股权转让来的,当时只开了20多万发票,0元转让,现在公司转让,税管员说,前期20万收入成本票只有2万,让补之前的税,转让3年了,转过来后没业务,之前的账也没交接,这个怎么处理呢
老师,老板出差开的代理服务-代订住宿费专票进项可以抵扣吗
老师,手动轮椅车的税收编码是说哪样呀,
老师,你看这个,这是我们要替别人代扣代缴的金额,算的对不对,是不是还应该有个印花税和企业所得税
老师,我们公司买了一台价值400万的车,没用几个月,卖掉了,卖了380万。现在申报增值税,需要交钱吗?
老师,科目余额表欧元账户贷方有余额,实际上欧元账户没有钱了,都已兑换到人民币账户,那么现在我怎么写分录把欧元账户平掉
老师,渣土运输,4.5十部车,适合小企业会计准则还是企业会计准则呢,一般纳税人
为什么要冲在建工程啊
我付款了,不是我的在建工程的投资的嘛,那冲掉是?
他提示终止了合同,你去查一下原因而支付了这笔钱他个红冲了,那就让对方退钱
合同是终止了
合同终止了,但是在建工程还有2619383.58元啊
这个有什么关系吗?你看一下你的应付账款多支付了没有? 在建工程完工之后,以后是转固定资产的
我的在建工程总投资2630683.57元,在建工程,冲掉11300元,那这个 钱我付出去了,我的在建工程为什么少了啊这笔钱啊
应付账款没有了
你的在建工程和应付账款都少了 因为你红冲了 借应付账款 贷在建工程,这个不就是红冲的。
那这个9月份充红的,我11月份,转入固定资产,可以吗
只要完工了就可以转
那老师,我的在建工程投资额,我加进去11300这个金额对吗?
加上之后再减去 你直接看余额就行
这个为什么加上又在减去呢,我11300付款了,不应该是我的在建工程投资吗?应该加上就可以了吗,为什么要减去啊,
可是你有红冲在建工程,你转固定资产得看在建工程的金额较少发生了100,你只能接转100,你借了120,他不就是出现了负数余额
充红不是表示在建工程合同终止了吗
红冲不一定是合同终止,也有可能是多做了,或者是他发票开错了又重新开的