那个不再使用了哈

老师好,认证抵扣的进项税分录这样写可以吗?待抵扣进项税科目是这样用吗?
老师,进项未认证做在待抵扣进项税额科目可以吗?还是必须做在待认证进项税额
老师,待抵扣进项税额有贷方余额可以转到暂估进项税科目里面去吗?会计分录怎样做呢?待抵扣进项税额科目的期末是不是不可以有余额?
老师好,待抵扣进项税额这个科目可以为负数吗?
老师,未抵扣的进项税可以放待抵扣科目吗?还是放待认证科目
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
有没有相关的政策依据?
待抵扣是已经认证分次抵扣,
那我2月份报销用的3月份发票,进项税额要怎么处理?
待抵扣是已经认证分次抵扣,这是什么意思不明白?
那个是计入应交税费-待认证进项
实际上发票税务机关已经认证吗?
实际上发票税务机关已经认证了
实际还没认证就是那样做
例如我有一张发票是3月份的,但是是2月份的费用,且做账在2月份,请问进项税额要怎么处理?
直接在3月做账就行,为啥偏要做到2月呢?
因为是2月份的费用
那么你在2月先计提费用
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。