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老师好,比如研发支出—资本化为500万,500*(1+175%)=1375万元,在汇算清缴可以税前扣除1375万元对吗

2021-01-27 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-27 19:38

你好,不正确。 研发费用加计扣除:按照实际发生额的175%在税前加计扣除; 形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175% 摊销。

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你好,不正确。 研发费用加计扣除:按照实际发生额的175%在税前加计扣除; 形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175% 摊销。
2021-01-27
你好 资本货的可以加计175% 费用化的可以加计75%扣除 
2021-01-27
你好对的 之前交了税款,可以退税 没交的话不退,是亏损,可以以后弥补
2024-04-04
你好,学员,形成的暂时性差异300×150%-300
2022-02-25
您好,加计75%扣除是无需专门做分录的哦,只需要在企业所得税汇算清缴时,在相应表格上填写即可
2021-02-06
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