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老师你好!现在报表应付款账款是负数,是什么情况,需要怎样调节正数啊,老师指导一下

2025-12-03 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 22:42

您好,这个是重分类科目,代表公司多支付了,相当于是预付账款

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预收款预付款预交税款是负数
2022-12-03
你好,资产负债表应付账款是负数,说明报表编制有错误 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2021-06-04
你好,就按照负数申报就可以了
2025-01-14
 你好; 你们要注销的话; 你这个其他应付款  要支付出去; 如果支付不了就得转营业外收入 ;到时看 转了 后利润是否亏损   
2022-07-26
你好,可以重分类到报表项目其他应收款正数10万元。
2024-04-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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