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老师你好!现在报表应付款账款是负数,是什么情况,需要怎样调节正数啊,老师指导一下

2025-12-03 22:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 22:42

您好,这个是重分类科目,代表公司多支付了,相当于是预付账款

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快账用户2263 追问 2025-12-03 22:50

多支付供应商吗?还是发票没有回公司,我有点分不清楚了

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快账用户2263 追问 2025-12-03 22:53

在报表上调到预付帐款吗?今天做帐发票没有回,借应付帐款4万元 贷:银行存款4万元,我看科目余额就是负数,是不是有问题啊老师

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齐红老师 解答 2025-12-03 22:55

你用预付帐款就不是负数了

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齐红老师 解答 2025-12-03 22:55

因为这个是重分类科目

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快账用户2263 追问 2025-12-03 23:02

我问一下,发票没有回只是支付,为什么是负数体现,如果余额是贷方就是没有支付供应商,老师是这样理解吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 23:04

因为这个是重分类科目,你前面没有入费用或成本,先支付 了,就是负数了

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快账用户2263 追问 2025-12-03 23:40

需要在表里调到预付帐款吗?年底报表看到负数不好吧老师

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齐红老师 解答 2025-12-04 09:39

是的,这个用预付帐款好些,报表好看些

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