您好,分两部分解决:1.税务应对上,只要进项和销项的大类一致(比如都是“土豆”),括号里的“一级品”只是等级描述,税务局认可这种做法。您需要内部做一张《品名对应表》(如土豆=土豆一级品),并保留好合同、送货单、验收记录等证据链,检查时说明“客户要求发票体现等级,但供应商开票习惯写统称,实际货物一致”即可。 2.进销存管理上,核心原则是“库存永远用简单名字,开票时再加后缀”。建议给每个蔬菜编一个内部码(如土豆=001),Excel里建三张表:入库表、出库表(备注开票名称)、库存表,做到当天进当天出、基本零库存,这样账目最简单清晰。

是这样我们是宾馆行业。1.有客人住宿会要求多开点发票我们会适当收取税点2.有的客人因为单位可以报销但实际房费没有那么高所以会让我们先刷多卡然后把房费部分扣除后其他的钱在以现金退给他们。以上这两点我们是否存在违法问题.需要相应承担什么样的法律责任么。3.我们的房费进账都进的是我个人账户。公帐上只相应的走了一点象征性的费用。我们一年的流水也大概要6.7百万了。这样肯定也是不符合规定的。如果被查处要承担什么相应的责任么。我需要怎样做能规避现在存在的这些风险
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
老师好,公司库存只有5万,现领导要求开具500万销售产品的专票给客户,我屡次劝说无果,后无奈开具发票,开完两天后税务局打电话来说进销不匹配,要求我拿上合同及银行流水过去解释,这个怎么办呢,现在发票对应货款未收到,税务质疑我们虚开。等于是预收了货款就开的发票,但今年应该能销耗掉这个量
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
职工产假津贴平进平出,需要做营业外收入然后调整企业所得税吗?
老师,您好,我们是公办幼儿园,老师通过微信交的水电费,通讯费,账单详情和发票不一致,附件是不是必须要写说明,领导签字
如果一家公司没有任何业务 员工是法人工资零申报的 只做月底结转 会计凭证上只有一条本年利润 0 这样对吗
老师你好,网上办理了一个营业执照,自然人电子税务局扣缴端如何设置账号登录呢?怎样录入公司信息呢?
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那水电,房租等费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出,那这部分的进项税额转出是填再14行“免税项目用”吗
现在小微企业利润100万以下,企业所得税税率是多少
老师,计提工资、社保、公积金、个人所得税和发放工资、缴纳社保、公积金和个税的分录能给我一份详细的吗?区分一下单位和个人部分
个体工商户买卖需要缴纳印花税吗
现在小微企业利润100万以下,税率是多少
总分公司年度汇算清缴财务报表是各自报送各自的报表还是总公司汇总申报