借:库存商品
贷:应付账款-暂估

建筑工程公司一般纳税人购买配件及维修怎么做暂估入库分录
请问冲销了暂估入库的库存,是不是要做笔,正确的入库存商品时分录?
一般纳税人,暂估库存怎么做分录
请问老师,一般纳税人的暂估入库,商品的进项税额可以暂估吗
老师好,一般纳税人暂估入库,库存商品分录怎么写
我公司业务需要,想要把利润做大,请问资产负债表和利润表和现金流量表都还哪几项
请问从国外进口的材料,季度需要报印花税吗?
老师,辅导班收入都打到银行账户上了,像这种的,所得税报多少合适
开票开迟了 4月份的发票 能做到3月份的账上吗
老师,2025年1-5月的工资薪金还可以更正申报不?要怎么操作?
老师,请问一下,就是现在公司有一个员工有残疾证,现在给他交社保,进行备案,可以减免今年的残保金吗
公司正常运营用法人现金支付的钱,就是日常开销,小规模公司,可以做实收资本吗,还是一定要转入账户
老师好,项目上的标书代理费做在管理费用还是工程施工比较好呢
老师/:coffee,我们给供货商付款,最后结算的时候,给对方抹零少付的款,怎么记账呢?
第一季度为了不交所得税,直接暂估成本,而且这暂估的纯粹是为了不交所得税不是到货没给发票的情况,请问实操中这样可以吗?我看之前会计都是这么做的
业务是这样的公司先预付一笔款,收到供应商货,没收到发票,后又卖出商品确定收入,结转成本 ,暂估入库的金额是不含税的,预付的款比不含税金额还大,应付暂估就会是负数,这样可以吗?
请老师看看可以这样做吗?
你应付在贷方,为什么会出现负数
因为我预付的是库存商品含税价的90%,暂估是不含税
所以应付暂估就是负数,所以我问问老师这种情况可以这样做吗
意思是你这个是先付钱了
嗯!合同金额137279(含税价),预付90%,123551.1元,收到供应商的货,未收到发票。
你前面你先付了
借:应付账款
贷:银行存款
暂估
借:库存商品
借:应付账款
这个不会是负数
那我还要调以前的账!哎
暂估你到时收到票冲成本就可以,一正一负
货现在已经卖出去了,现在要确认收入,结转成本,感觉就是有点麻烦
你正常确认收入和成本就可以