同学,你好
是可以的

老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
我们是购买方,原发票已抵扣,现要退货,3月份我们开了红字信息表,但供应商4月份才开出红字票,我们已经在3月份进项转出了(系统里生成的)账务上做了红冲处理,这张4月份的票能放在3月份的账本里吗?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
对方提前开了发票,3月开。4月份我们付款,3月日期的发票可以,放到4月入账吗?
公司预交电费 3月份忘了领发票 发票开在了4月份 3月份的电费怎么做账
我公司业务需要,想要把利润做大,请问资产负债表和利润表和现金流量表都还哪几项
请问从国外进口的材料,季度需要报印花税吗?
老师,辅导班收入都打到银行账户上了,像这种的,所得税报多少合适
开票开迟了 4月份的发票 能做到3月份的账上吗
老师,2025年1-5月的工资薪金还可以更正申报不?要怎么操作?
老师,请问一下,就是现在公司有一个员工有残疾证,现在给他交社保,进行备案,可以减免今年的残保金吗
公司正常运营用法人现金支付的钱,就是日常开销,小规模公司,可以做实收资本吗,还是一定要转入账户
老师好,项目上的标书代理费做在管理费用还是工程施工比较好呢
老师/:coffee,我们给供货商付款,最后结算的时候,给对方抹零少付的款,怎么记账呢?
第一季度为了不交所得税,直接暂估成本,而且这暂估的纯粹是为了不交所得税不是到货没给发票的情况,请问实操中这样可以吗?我看之前会计都是这么做的