借:固定资产 贷:银行存款
借:专项应付款 贷:营业外收入

建筑公司要减资需要什么资料啊
老师,收到专项应付款后,购买设备,有票怎么做账
请问,补交的今年1-9月份单位承担的社保270.9和个人支付的社保133.11元用银行存款支付,我报个税的时候这两部分没加上去 怎么做会计分录
老师,您好,有以前年度的销售发票没有入账,怎么操作?
有哪位老师领做初级会计题目的吗?联系方式
老师 收据直接入职可否,有红色盖章
老师,自然人拿着身份证代开普通发票,是不是,如果直接开一张6336的发票,要交税多啊,如果拆分成,一张4200,一张2136,这样开,是不是交税交的少啊,
请问每节课对应的练习题在哪
老师您好,公司员工借的采购备用金,后来报销时原来财务没有给他冲减,现在其他应收款-个人,一直挂着备用金,年底了这个账怎么冲合适呢?谢谢老师!
网银服务费记什么费用