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根据以下两张图片这笔分录怎么做呢

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2025-12-04 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 09:40

你好,什么时间抵扣的?实际有业务吗?

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快账用户9168 追问 2025-12-04 09:42

2024年初发生的业务 税额已经抵扣 现在要做税额转出

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齐红老师 解答 2025-12-04 09:44

借以前年度损益调整贷,应交税费应交增值税进项转出。13107 借应交税费应交增值税进项转出。 贷,应交税费查补税款, 借议交税费查补税款。 贷,银行存款

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快账用户9168 追问 2025-12-04 09:53

会计分录需要把以前年度的红冲回来吗?

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齐红老师 解答 2025-12-04 09:56

不需要第一个已经进项转出了,你不能再红冲成本费用了。你挂着预付账款合适吗?实际有业务呀,他只不过是不允许抵扣。可是实际发生了,即使没有发票,账上不是也可以做成本费用

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下午好,只是一张图片也没有哦
2025-03-04
借预付账款486400 应交税费应交增值税进项税43776 贷银行存款530176
2023-03-27
借,银行存款5000×6×97% 贷,股本5000 资本公积,差额部分 借,资本公积2000 贷,实收资本2000 借,利润分配300 贷,盈余公积,法定盈余公积200 盈余公积,任意盈余公积100 借,利润分配1000 贷,应付股利1000
2022-01-28
你好 看是为什么发生的 一般入管理费用就可以
2022-04-12
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 1669.52
2022-01-02
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