您好,是的,你按110一瓶入库

某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
随同啤酒销售的瓶箱,的确是单独计价的,我作为经销商(中间商),出售给客户时表明退箱2元/个,这个费用是我为我的上游供货商垫付的,等收集到一定数量了,再返回上游供货商,冲减我垫支的箱子费,所以,这个业务很绕人,麻烦老师重新写一下完整分录,不急,慢慢回复就非常感谢了
请问一下我们公司这边采购了20瓶葡萄酒是10000元,但是这些葡萄酒要用纸盒装着来一起运到我们公司,这些纸盒也是采购葡萄酒的供应商提供的,但是供应商说这些纸盒要收费,一个50元,一共20瓶就是1000元纸盒,请问这纸盒是要单独入账到20瓶葡萄酒的单价成本里吗?还是这些纸盒单独入账呢?
天云公司原经营的产品市场极度萎缩,致使该公司生产能力过剩,生产二车间被迫停工。该公司科技与新产品研发力量雄厚,在进行深入的调查研究后,该公司召开了由各主要部门领导参加的新产品开发决策会议。会议的主要记录如下:新产品研发部:该部门负责人认为,在众多的民用新产品开发领域中,有一种新型产品—智能破壁机,该产品在国内已有生产,销售情况良好,前景肯定会看好。该产品生产工艺简单、投产快、生产周期短、见效快,很适合二车间的生产条件,并随时可以转产其他产品。该产品的主要用途是运用微型电机带动刀具旋转来粉碎、搅拌各种食品的原料,如加工肉馅、蔬菜等,加工过程迅速、使用方便、密封操作、安全卫生、耗电少。该产品特别适用于小型企事业单位、个体饮食店和家庭加工。营销部:该部门负责人认为,具备此种性能的产品,我国目前市场上的破壁机,售价在80-120元不等,与我们选择的这款智能破壁机相比,价格贵、功能少、效率低、质量不过硬。根据销售部门对用户抽样调查的结果,如果这种智能破壁机产品质量有保证、定价合理,本市将有3%的家庭、全国将有10%的小型集体企业和个体经营餐饮店者会对该产品有需求,本市有人口1000万,按5人一户
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
请问老师,销售树苗,免增值税吗
老师你好,请问在大陆有1年了可以按正常工资薪酬申报还是按非居民无住所申报
老师好,电子税局 需要申报的工会经费是怎么计算出来的,麻烦老师好详细讲下
老师,小规模纳税人开专票,请问分录,税费这块怎么做?
早上好老师,个体的账,发现2025年有一张销售单实际是没有收到货款的,但当时给我做账的时候说是收到了现金,但3月份又说实际没有收到现金,又让我把那张发票红冲又重开了一张,说是后面会收货款到银行!这个我应该怎么做账呢?25年我做的已收现金,26年我又红冲重开了,还没有收到款?凭证怎么写!谢谢!
老师好,请问自产自销农产品免企业所得税有文件吗?
公司的车辆保养维修费,2020年发生的费用,2022年开的发票,现在拿来报销,这个要怎么做账务处理合规,无税务风险,除了维修单,发票合同还需要什么东西,我想要具体的做账步骤和依据
代付款时,发票开给代付方还是开给原来签合同方
老师好,个人收到公司的占地赔偿款,需要交什么税吗
可以只给车间工人买工伤险不买养老和医疗险吗
因为每次消费的餐饮费金额不一样 但是客户都是按3箱酒抵,这个入库酒的单价都会不一样,怎么弄啊
他低你们的餐费是多少?
你用餐费除以瓶就可以了
因为每次餐费不一样,但是一桌3箱酒是固定的,那这样这个酒会有很多个单价
你按他们出售的市场价来入成本
但是他们给我开的酒的发票 是按餐费除以酒的数量 每次单价都不一样呢
你不要管这个,差额你通过营业外收支来调平
具体要怎么做,原价是200元1瓶的,比如12.1消费2050元给了3箱酒,12.4消费2010元又给了3箱酒,(6瓶/1箱),这样分别怎么做账
借:库存商品3600
贷:应付账款3600
借:应收账款2050
贷:主营业务收入
应交税费
借:应付账款3600
贷:应收账款2050
营业外收入3600-2050
这个营业外收入差额会不会太大 有啥影响吧
这个相当于你们多收了,是正常的
这个酒的入库单价应该怎么定,在外面零售价是298元/瓶,但是我们酒店对外卖是99元/瓶
不是吧,为什么他们出售是200,你们出售是99元?
就是酒上面可扫码的价格是298元 她们现在为了推广跟我们搞的这个活动
这种低价出售,怕税务局不认可,
那我这个账怎么做合适 因为我需要给她们开餐饮费发票 她们给我开酒的发票
这种你按成本价入账会好些,这样差异少些
那我应该按多少入账
对方进价是多少,就按这个来