请上传你的账页看看

老师,小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片,请您批改一下作业,是这样的 月末结转损益 本年利润 借方:41547 贷方:0 三栏明细分类账,打开 账页格式: 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增,增加方在哪方,余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目,借减贷增,余额在贷方。 我的问题来了:现在月末,本年利润是借方余额:41547 贷方:0 那么,登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方:0 贷 41547(我用红字写的) 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字,直接用黑字 就是:贷 —41547
老师你好,我们是一家民办非企业,在2020年和2021年的时候给一家工职员工发了2年的工资,一共是215907万,已经从代账公司接过来的时候他们做的分录为借方:银行存款:215907.00,贷方:管理费用—职工薪酬:-215907.99,由于7月份的管理费用明细账期余额:—16万,累计到9月份的话费用为:—99388 .00,请问一下在季度所得税申报表里面的成本金额:应该填写成:—99388.00,这样的话对吗?
老师,您好,请问下在填企业所得税季度报表,上面写着本年已实际缴纳的税款,是填当年实际出账的吗?在2023年1月和6月有 交合计10100,但这个企业所得税是2022年的,所以要不要填?我填完又显示比对不过
请教下老师,有个问题我不懂了,第一张图的最后一行我也没写过次页,因为刚好是期末合计了,我也不知道这样登记是不是正确的?感觉好像不规范的? 另外第二张图的第一行我也没写承前页直接写了本年合计了,此外最下面的两行需要写本月合计本年累计了,但是最下面的一行要写过次页的,那我该怎么填才正确规范啊?对着这个登记问题我很模糊,请教老师在百忙之中指教下,非常感谢了
是这样,我方是影视公司制片方,中文在线集团是上市公司发行方,我方承包制作短剧给他方有约定六个月内的对方的净收益-总成本之后按照35%给到我们,合同只写了对方给我们提供结算清单,但是这个结算清单的收入和成本我们无法检测,请问这个怎么处理?老师可以指教一下吗?如果是请第三方审计是怎么一回事?是单次付费吗?他方按月度给我方结算
胡辣汤店,被认证为查账征收,是改为核定征收好,还是查账征收好,核定征收收多少税,个体户
进项发票勾选时效,24年12月发票最迟什么时候勾选?
老师,筹备期的工资计入了管理费用-开办费,那么在汇算清缴时候在职工薪酬那个表里面还用不用体现工资的数据
老师好,公司年检的时候纳税总额是填本年实际交的税还是本年应该交的税呢
老师我司员工受伤,肋骨骨折,公司赔偿了3.6万补偿款,请问这个能正常入账税前扣除吗
请问下做股权变更,法人所有股权全部平价转让给另外的股东,公司注册资本是之前已经实缴到位的,现在专管员要我提交这次转股的交易流水证明,还说我们的销售利润率比对异常,要我们写说明,那应该怎么提交呢?
老师请问.应付工资1200.扣保险755.然后服装费扣445.报个税我应该本期收入应该填哪个数
汇算清缴 职工薪酬支出明细表中 工资薪金支出的账载、实际发生额、税收金额,各代表什么,是要取哪里的数据?
小规模纳税人企业,社保和公积金都是当月发当月的,月中缴存,月末计提,怎么做账?
老师您好 个体工商户以前没有员工没报过员工个税,上月有员工了要报个税,之前月份的还用补零申报吗
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就是那样做就行,没问题的