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老师你好,我们是一家民办非企业,在2020年和2021年的时候给一家工职员工发了2年的工资,一共是215907万,已经从代账公司接过来的时候他们做的分录为借方:银行存款:215907.00,贷方:管理费用—职工薪酬:-215907.99,由于7月份的管理费用明细账期余额:—16万,累计到9月份的话费用为:—99388 .00,请问一下在季度所得税申报表里面的成本金额:应该填写成:—99388.00,这样的话对吗?

2022-12-21 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-21 15:39

你好;  代账那边为什么要去冲管理费用 计提 ;   你们这个 工资到底是多少的  

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快账用户7419 追问 2022-12-21 15:40

工资是应该是21万多?

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快账用户7419 追问 2022-12-21 15:45

老师你好,就是因为他们这家民办非企业管理费用的工资太高了,然后,就让那个公职人员有原路返回去了,代账公司后做了这一笔管理费用为负数的分录。

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齐红老师 解答 2022-12-21 15:53

你好;      那这样的话; 你     7月当期有多少 工资的 ;   还得考虑怎么来红冲的  ;  你这个都是跨年的 不影响直接用管理费用去 冲的   

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快账用户7419 追问 2022-12-21 15:57

7月份当期没有工资,老师你好,有没有最简单的方法,让以前的管理工资不是负数呢

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:01

你好;       你要 多做了; 就得红冲的;要红冲才行的 ; 红冲后就会负数的  ; 或者是反结账去改的  

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快账用户7419 追问 2022-12-21 16:11

老师你好,我是9月份才交接的,之前这家民办非企业一直没有自己的软件,我接收以后才买的软件,所以期初数据是从代账公司那边录入的数据,我现在修改的话应该怎么修改?

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快账用户7419 追问 2022-12-21 16:13

老师你好,反结账应该怎么修改?

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:17

你好;    意思才交接; 那你就 别反结账了。 你反记账不了 ;   你 就只能去调整分录 处理的  

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快账用户7419 追问 2022-12-21 16:17

老师你好,那个人把工资退回以后,老板有以借款的形式借出去了,现在让老板把借款归还,那笔钱的管理费用已经红冲了,如果在给那个人不发工资的话管理费用期末数是负数也是对的吗?

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快账用户7419 追问 2022-12-21 16:18

老师你好,调整的分录应该怎么写?

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:21

你好;     是的; 你本期比如  发生管理费用是100 ; 你红冲了150 ; 那么就是负数50 的  

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快账用户7419 追问 2022-12-21 16:25

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-12-21 16:33

不客气的; 帮到你就好   

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你好;  代账那边为什么要去冲管理费用 计提 ;   你们这个 工资到底是多少的  
2022-12-21
1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX
2021-03-06
1,可以这样调整 2,你自己附一个调账说明作为依据 3,摘要,调整Xx
2021-03-06
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?
2024-02-06
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