咨询
Q

老师好,问个问题,我公司向对方卖货,然后开票100万。但是对方给我们40万的其他货品,那么对方就欠我们60万款项了。1,这个是不是就相当于对方向我公司销售40万的货物,对方需要开票?2,如果这40万他不开票,他直接把货给我们了。那么,这笔业务附件应该是什么?如果没有发票汇算清缴,是不是要调增?

2025-12-04 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 17:07

是的,那个双方都要开票的。不能直接抵消货款

头像
快账用户7660 追问 2025-12-04 17:08

家权老师,如果他就是不开票,那么我不能作为成本,我要调增吧?

头像
齐红老师 解答 2025-12-04 17:16

做成本还是正常做,只是纳税调增

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
2024-09-04
货物那个单截图  这个就可以了
2023-11-15
你好;   你付款了50万; 那对方会  退你10万金额吗 ? 还是说 之后10万以后拿货在做抵减   
2023-02-17
您好,要开票的,就是销售洒水的发票,相当这人洒是物流公司买单了
2023-12-02
你好; 是的;  算是你找对方公司买了一个型号的产品 ; 然后代发给你客户; 那就得开票哈 
2023-07-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×