你好; 你付款了50万; 那对方会 退你10万金额吗 ? 还是说 之后10万以后拿货在做抵减

老师你好,我向销方预付货款50万,后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票,实际抵扣金额只有40万,现在就有10万不了了之了,作为购方针对这10万我该如何处理呢?对方应该也不会开票了,这完全是销方自己的行为,折扣并不是真的给我们折扣,是他们有什么原因才这样开票,问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理,没有票据
我们是购买方取得了100万发票,只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单,他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了,把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理!我这种说法没问题吧
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
我司是售方款未收到 发票也还没有开 因为我们给货延期了 后面我们说给他打95折 然后对方非的要求我们按照原价10万开票给他 他付款95000元 然后余5000元直接开个罚款收据给我们[破涕为笑] 还可以这样处理吗?不能直接按照实际收款金额来开票么 那个95折就相当商业折扣了嘛
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
不会退,也不会再开票,莫名其妙的,现在这10万不知道怎么办呢,如果我作为营业外支出这个也说不过去呢
你好; 那发票就让对方重新开50万; 不能开折扣发票 ; 你问下对方是不是有什么罚款 在金额里面扣除了 10万
这种购销里面一般会存在什么类型罚款呢?如果有这种问题销方也应该给予我们票据支撑对吧
你好1; 一般是违约金或者质量罚款的
会不会有这种可能,销方是个大公司,东西价值50万,但是他们故意这样开票,中间就有10万销售隐藏了,他们能不能作为营业外收入或者其他科目就把这个钱吃了
你好; 不是的; 要么就是对方扣了你的款 ; 要么就是 对方开票错误了
他卖东西给我不存在说质量问题扣我的款对吧,如果你说我违约了要扣款,也需要提供票据给我支撑然后把这个10万做平,现在销售方没有做回应,我这里这个10万就没法处理,只能先挂着,我这样理解有没有问题
你好1; 是的; 2. 是的; 扣款要有 票据证明的或者合同注明的; 找对方; 我估计是对方弄错了 ;开票错误了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好