你好; 你付款了50万; 那对方会 退你10万金额吗 ? 还是说 之后10万以后拿货在做抵减

老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师你好,我向销方预付货款50万,后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票,实际抵扣金额只有40万,现在就有10万不了了之了,作为购方针对这10万我该如何处理呢?对方应该也不会开票了,这完全是销方自己的行为,折扣并不是真的给我们折扣,是他们有什么原因才这样开票,问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理,没有票据
我们是购买方取得了100万发票,只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单,他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了,把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理!我这种说法没问题吧
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
老板要给员工发工资,没有买社保,用私户发工资怎么做账
老师,请问个人所得税年前申报了,没点到缴款,导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费,滞纳金跟税金可以分开缴吗?滞纳金个人直接缴纳,不通过公司账户。如果可以,系统上怎么操作呢?
老师,怎样可以查员工买了机票,实际有没有登机?
老师,请问企业个人所得税申报。我再申报期已经申报了做了申报,但是一下子忘记点缴税了。税金逾期了5天缴纳。这种情况可以去税局申请减免吗?
库存商品入库价值380,销售运输破损保险赔400,如何做会计科目?
正常每月结账增值税的分录是什么?
一台起重机,第一次预付9万,无发票合同,第二次发票开16万,付款3万,第三次付款4万。每次付款后边附的单据都要合同发票吗?
企业租入设备,用于生产,相关分录怎么做?
违约金开票,单位写什么
老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
不会退,也不会再开票,莫名其妙的,现在这10万不知道怎么办呢,如果我作为营业外支出这个也说不过去呢
你好; 那发票就让对方重新开50万; 不能开折扣发票 ; 你问下对方是不是有什么罚款 在金额里面扣除了 10万
这种购销里面一般会存在什么类型罚款呢?如果有这种问题销方也应该给予我们票据支撑对吧
你好1; 一般是违约金或者质量罚款的
会不会有这种可能,销方是个大公司,东西价值50万,但是他们故意这样开票,中间就有10万销售隐藏了,他们能不能作为营业外收入或者其他科目就把这个钱吃了
你好; 不是的; 要么就是对方扣了你的款 ; 要么就是 对方开票错误了
他卖东西给我不存在说质量问题扣我的款对吧,如果你说我违约了要扣款,也需要提供票据给我支撑然后把这个10万做平,现在销售方没有做回应,我这里这个10万就没法处理,只能先挂着,我这样理解有没有问题
你好1; 是的; 2. 是的; 扣款要有 票据证明的或者合同注明的; 找对方; 我估计是对方弄错了 ;开票错误了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好