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老师:11月2日出口的报关单,我在10月31日开具发票,并11月季报申报在10月份增值税税申报表了。这种操作,可行吗?

2025-12-05 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-05 10:14

可以的可以这么做的

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快账用户4610 追问 2025-12-05 10:19

为了与出口日期吻合,我刚刚把10月份增值税申报表更正了,把这张发票金额填在这个月(也就是11月份的),现在纠结是这个汇率当时按10月份第一工作日,现在填在11月份,会不会有影响哦?

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齐红老师 解答 2025-12-05 10:21

出口当天的或是第一个工作日 11月份出口的就选择11月份的汇率

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快账用户4610 追问 2025-12-05 10:24

要是我这样操作红冲10月份发票,按11月份汇率,又会影响开票额度。都不知道怎么操作好呢?

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齐红老师 解答 2025-12-05 10:26

价格不一致没有关系,最终是正确的就行

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快账用户4610 追问 2025-12-05 10:28

10月汇率7.1102,11月汇率7.0867,相差1972.元

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齐红老师 解答 2025-12-05 10:29

你好,没有关系,可以的。最终是正确的,还是按照11月份的不是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-05 10:29

如果你选择十月份的才不对呀

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可以的可以这么做的
2025-12-05
你好同学,可以的,没问题。
2022-11-25
您好,只要是能申报就行
2022-11-15
是的,就是那样申报就行
2025-12-02
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
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