你好,我们如果退税的话需要开具发票的,因为退税需要开发票的

我有3单没有申报出口退税,我可以把这3单的发票分别开出来,一起申报增值税吗?到后期有进项税额留底的时候再分开申报出口退税可以吗?这3单的出口退税可以分期申报吗?增值税是一块儿申报的
老师,出口货物开的形式发票,未开其他发票,我在申报增值税时我填在免抵退税栏,是开具其他发票列还是未开具发票列
你好!出口货物我们这边只需要开具形式发票,纳税申报的时候是填未开票收入吗?
老师,我一月份有张出口发票开错了,有一条0税率开了13%的税率,其他开的对的,现在我申报正常申报吗,就是全部比如是10万,现在只有8万报增值税报表的时候申报免抵退办法出口退税额,然后出口再下个月重开发票了再申报,这样可以吧
老师,我这个月开了出口发票,增值税申报的时候已经报好了,上面有免抵退税的数据,出口退税还没申报,可以下个月报吗
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
退税不是退的进项嘛,我们是销售出口
那就可以退税的呀,
老师你能不能看看我的问题
对方开的发票,我们不i申报,与我们没关系啊
不好意思老师,是我表达问题,是我们开给对方形式发票,这个是免税的,不要交增值税,申报增值税的时候我们要填写这个销售额嘛
不需要的,我们申报未开票收入这个
那就是还是要在增值税里面按无票收入申报是吗,这样是不是要产生销项税了
出口时免税的,你申报免抵退收入不缴纳增值税的