对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以

老师您好,我8月份的增值税已申报,发现有一笔招待费用开的专用发票,这个税额我也抵扣了,本来现在想撤销,但是正好这个月牵扯到出口退税,出口退税操作完成,这个增值税能否在下个月在申报的时候,再进项税额转出
老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,我一月份有张出口发票开错了,有一条0税率开了13%的税率,其他开的对的,现在我申报正常申报吗,就是全部比如是10万,现在只有8万报增值税报表的时候申报免抵退办法出口退税额,然后出口再下个月重开发票了再申报,这样可以吧
老师,上个月有张出口发票开错了,开了13%的税率,这个月红冲掉重新开,然后增值税申报的时候开具其他发票销售额和销项税额都是负数,这样申报有问题吗
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?