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上半年的进项发票已认证,现才发现认证错了,供应商也一直没拿这张发票来请款,请问怎操作?

2025-12-05 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-05 17:46

赶紧催收发票就行

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快账用户6433 追问 2025-12-05 17:47

对方有可能要红冲这张发票?

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齐红老师 解答 2025-12-05 17:47

那么直接红冲就行了

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快账用户6433 追问 2025-12-05 17:49

我这边税务系统怎么处理呢?帐上好处理,已认证的专票还可以红冲吗?

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齐红老师 解答 2025-12-05 17:52

可以红冲的,取得负数发票

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快账用户6433 追问 2025-12-05 17:53

那我这边系统里需要处理这张发票吗?不可能只处理帐上吧?

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齐红老师 解答 2025-12-05 17:54

录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具

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赶紧催收发票就行
2025-12-05
你好,把发票收回来,然后你们单位开红字信息表,开负数发票,再重新开就可以
2022-05-12
你好 想抵扣 勾选抵扣就行了 
2023-12-13
开红色发票信息表给对方就可。
2023-11-01
你好,这个应该是不可以的呢。供应商重新开票给你们 。 你们认证抵扣
2022-05-31
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