你好 想抵扣 勾选抵扣就行了
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师,7月份开票销项票中当时作废了几张发票,到税盘里实际没操作,对方也没认证,我这里会计直接盘里导出来发票申报了缴纳的税款,我现在应该怎么操作呢
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
请问我们年初的时候自行开具了一张收购农产品发票,当时未认证发票,直接计入到进项税额做账了,现在认证发票系统带出来了这张发票,我应该怎么操作呢
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
可是我之前月份已经记账到进项税额了,现在在认证的话账应该怎么做呢
就是已经在开票当月进行进项税额抵扣了,现在在勾选抵扣,我应该怎么做账呢
你好 现在不用再重做分录 这样就对上了
那就是我直接把他勾选抵扣,不要记账报税就行了是吧
你好 是的这样可以的
好的 非常感谢
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老师我刚看我之前报税的税额比现在系统里面的税额低,这个差额部分应该怎么记账呢
你好 差额是怎样产生的
因为开具收购农产品发票是免税的,我入账的税点是按照9%自己计算填报的,现在认证系统的税额比我的要多,我也不知道系统是按照多少计算的,现在这部分的差额是应该怎么办呢
你好 要是系统是对的 把账上少的进项补记上
那我是不是得把之前的凭证红冲,重新记啊,差额的进项税计入本月抵扣对吧
你好可以这样 或者直接补记差 一样
补记的话分录是什么呢?借应交税费-进项 差值部分 贷原材料 ? 这样么
你好 可以这样处理的
好的 感谢
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