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请问我们年初的时候自行开具了一张收购农产品发票,当时未认证发票,直接计入到进项税额做账了,现在认证发票系统带出来了这张发票,我应该怎么操作呢

2023-12-13 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 09:51

你好 想抵扣 勾选抵扣就行了 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 09:52

可是我之前月份已经记账到进项税额了,现在在认证的话账应该怎么做呢

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快账用户5344 追问 2023-12-13 09:53

就是已经在开票当月进行进项税额抵扣了,现在在勾选抵扣,我应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-12-13 09:55

你好 现在不用再重做分录 这样就对上了 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 09:58

那就是我直接把他勾选抵扣,不要记账报税就行了是吧

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齐红老师 解答 2023-12-13 09:59

你好 是的这样可以的 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:00

好的 非常感谢

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:03

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:10

老师我刚看我之前报税的税额比现在系统里面的税额低,这个差额部分应该怎么记账呢

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:13

你好 差额是怎样产生的 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:16

因为开具收购农产品发票是免税的,我入账的税点是按照9%自己计算填报的,现在认证系统的税额比我的要多,我也不知道系统是按照多少计算的,现在这部分的差额是应该怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:21

你好  要是系统是对的 把账上少的进项补记上 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:23

那我是不是得把之前的凭证红冲,重新记啊,差额的进项税计入本月抵扣对吧

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:29

你好可以这样 或者直接补记差 一样 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:31

补记的话分录是什么呢?借应交税费-进项 差值部分 贷原材料 ? 这样么

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:34

你好 可以这样处理的 

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快账用户5344 追问 2023-12-13 10:35

好的 感谢

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:35

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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你好 想抵扣 勾选抵扣就行了 
2023-12-13
同学你好,如果原件找不到了,可以用对方的复印件下账,进项税额如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做进项税额转出
2021-10-24
你好,2017年1月1日以后取得的进项发票认证抵扣没有期限的要求了;如果你要认证抵扣需要调整以前年度损益科目
2025-01-08
你好,你现在的话直接出具红字信息表,然后出具红字发票就行,你如果不会操作红字信息表红字发票的话,可以去那会计学堂实操里面它有专门让带着你操作开票系统的。
2022-08-11
您好,是后一种处理,权责发生制,我们要入账的,只是进项税不勾选
2024-10-26
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