你好 想抵扣 勾选抵扣就行了

老师,7月份开票销项票中当时作废了几张发票,到税盘里实际没操作,对方也没认证,我这里会计直接盘里导出来发票申报了缴纳的税款,我现在应该怎么操作呢
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
请问我们年初的时候自行开具了一张收购农产品发票,当时未认证发票,直接计入到进项税额做账了,现在认证发票系统带出来了这张发票,我应该怎么操作呢
老师,我们前几个月认证了几张进项发票,那几张发票是不能抵扣认证的,而且发票也一直没拿来没入账,所以进项余额是负数,我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗?请问做了转出,账上分录要怎么录呢?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
可是我之前月份已经记账到进项税额了,现在在认证的话账应该怎么做呢
就是已经在开票当月进行进项税额抵扣了,现在在勾选抵扣,我应该怎么做账呢
你好 现在不用再重做分录 这样就对上了
那就是我直接把他勾选抵扣,不要记账报税就行了是吧
你好 是的这样可以的
好的 非常感谢
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老师我刚看我之前报税的税额比现在系统里面的税额低,这个差额部分应该怎么记账呢
你好 差额是怎样产生的
因为开具收购农产品发票是免税的,我入账的税点是按照9%自己计算填报的,现在认证系统的税额比我的要多,我也不知道系统是按照多少计算的,现在这部分的差额是应该怎么办呢
你好 要是系统是对的 把账上少的进项补记上
那我是不是得把之前的凭证红冲,重新记啊,差额的进项税计入本月抵扣对吧
你好可以这样 或者直接补记差 一样
补记的话分录是什么呢?借应交税费-进项 差值部分 贷原材料 ? 这样么
你好 可以这样处理的
好的 感谢
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