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一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交

2025-12-06 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-06 10:17

是的,就是那样子的

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快账用户1743 追问 2025-12-06 10:18

我12月做分录的时候就要把11月写的分录红冲,然后再按正确的再做一遍是吧?

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齐红老师 解答 2025-12-06 10:19

是的,就是那样做的哈

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是的,就是那样子的
2025-12-06
对的,是的,需要这么做的。
2023-12-12
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。
2024-11-08
对,肯定是需要做进项税额转出的。
2024-06-05
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