您好,是的,就是你说的这样的

老师,我想请问一下,小规模进项票做分录要不要写应交税费-进项税额,还是说直接借:主营业务成本 贷:应付账款就可以?
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
小规模纳税人收到普票,是借主营业务成本,这个费用直接是价税合计金额哦,不需要借主营业务成本,借应交税费进项税额,贷银行存款吧
老师你好!我们是一般纳税人,收到普通发票,税金没有抵扣的,就是直接做到成本里面吗?借:主营业务成本 贷:应付账款
小规模纳税人可以这样做账吗?开普票出去,不做销项税这一个分录,比如我开票价税合计100元,销项税20,我做账就直接 借:应收账款100,贷:主营业务收入100 然后进项也不做进项税额 ,哪怕是进项给我开的专票,我也全部计入主营业务成本。只是如果我开的专票出去我就要做销项税,可以这样吗
公司注销时,是按照会计利润还是汇算清缴的利润?
老师您好,小规模可以拿专票当成本发票吗
老师就是我们公司有个员工,主要是在a公司发工资,但是b公司也有发工资,b公司主要是给他发提成工资,我在给他在b公司申报个税的时候任职受雇从业类型那里还是选着雇员吗?
朴老师接单,接着回答手续费的问题
工地是广东的,是2023年的项目现在核销不了,说有一条违法在里面,说个税未申报,这个应该如何处理
专顶附加的扣除,父母是每人3000,父母两人就有6000元扣除,对吗?
工资达到多少就要扣个税呢?
一般纳税人携程开的普票能抵扣进项税吗
老师,25年9月之前的外账都是乱结转成本的,之前的还要管吗,要管的话但是以前税已经申报了。调到25年10月吗,但是涉及暂估怎么办。
老师,求这两道题答案???
您好,是的,就是你说的这样的
发放工资如果贷方是其他应收款是什么意思呢
你把这个完整的分录拍我看下