
老师,我是2822年7月刚接手的会计,那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了,我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票,而且我们开进来的发票,都是金额,对不上的,它之前就一直是乱的,有开的少的有开的多的,每个月都不一样,我可以七月根据供应商的发票做账,不管它之前的吗?
之前单位单位暂估了成本,直接是借.主营业务成本,贷:应付账款暂估,从2020年开始到2022年,累积了暂估680多万,大概就是每年暂估了200万样子,现在想把之前的暂估都补上所得税,因为2020年到2022年,所得税还是有优惠的,请问我现在该怎么做呢,是不是要去更改以前年度的凭证还有报表,会不会有什么风险。会不会涉及之前虚假申报,
老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢
您好老师,航天金税也是做账软件吗?
老师,这题答案是什么???
老师,深圳的公司能否导出来的带章的增值税表呀
商贸公司,有一张进项票内容是信息技术服务,集约化服务,这个怎么做账
老师,我们是建筑公司,工程合同中约定材料部分开13%专票、劳务部分开9%工程发票,该项目为跨区域涉税项目,这个9%的部分,我做了2%的预缴,那这个13%需要做预缴增值税款吗?
老师,如下图,资料1和2,为什么调整后的净利润=4000-200-400/10=3760,
老师,营业执照上的法人,转钱到我们公账,我们开票的时候,要不要备注现金?
老师,请问残保金申报的工资总额,是要和个人所得税申报的金额一致吗?
老师,11月份工资22个人,有1个人工资报了个税系统以后扣了个税39,我点了缴款,那这个扣的个税11月咋走分录
老师,中级实务收入那章什么时候用合同结算,什么时候用合同资产或合同负责呢?