好的 你接着提问就可以

逝水流痕老师回答 老师我打勾的地方 多种产品同时使用比如辅助材料漂白剂 也应该是 间接费用吧 假如比如低值易耗品费用较小 又该如何处理呢 老师
老师您没有回答我的问题,我的问题是冲销上个月无票收入和按投入产出法核定的进项税额,如何做账务处理?
请问老师,我单位新成立了工会,没做过,想问下工会的帐务处理计提,费用报销等常用的科目分录怎么做的
老师,您好!请教一下:企业的研发费用-形成库存商品再销售的分录是如何处理呢?我平常是:借:研发费用-费用化支出-直接材料 贷:原材料 ,但没有做库存商品入库再销售,请问如何处理才更完善呢?
老师好,请教个问题:公司采购了日用品回来,员工使用饭卡里的钱支付购买【饭卡的钱是公司帮员工补助充值的】,开了普通发票,应该如何做账务处理?
老师,这是我们公司去年从业人数,社保缴纳人员和个税申报人员的数据,税务局来电话说这个个税和社保缴纳人数差特别大,让我们提供说明。另外还让现场做语录 我是今年刚接手的,我提供证明和去做语录对我会有什么影响?
怎么判断本年度是否发生关联交易?
平时做账也要按增值税确认收入的时间和所得税确认收入的时间做账吗,我感觉这样工作量很大
申报小微企业小规模纳税人的时候,申报季度报表的时候本月数指的是本季度数还是本月数?
已经做费用 并且已经做了抵扣的专票 现在对方红冲了发票 怎么做账务处理
请帮我接朴老师,我需要承接前面问过的问题
老师,麻烦问下有三张发票找到抵扣联了,没有找到发票联,这个月我勾选了,但是取消的话税务局那边说会显示逾期申报,我现在怎么操作呢 需要联系税管员进项税转出吗,还是抵扣联做账
老师好。进项税额5000,销项税额10000,具体的结转分录是什么呢?谢谢
老师,园区现在还可以核定、返税不
老师譬如含税卖价200,含税进价100,利润100 如果按不含税200/1.13-100/1.13=88.5 咋结果相差那么多
打给员工一万元,这个怎么做呢
这个一万有发票吗
没有,转到员工的卡里,他用来平时的一些工作相关的消费
那就做 借其他应收款-员工名字贷银行存款 摘要写备用金或者往来款
这两个你选择一个来写就可以