你好嗯,这个对于公司是计入管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,非货币性福利。
你好老师,1.员工向公司借款3万元,年末了也没有还,该如何做账?2.钱付了,但是发票还没回来,挂在应收账款里的账年末该如何处理? 3.员工报销费用,跨年的应收款账务该如何处理?
公司食堂给员工提供午餐,我们也都办了饭卡,自己花钱充值,比如一顿饭是10元,实际我们花5元,发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱,因为食堂都是从个人购买食材,没有发票没有收据,今天经理给我发了一个截图,秒懂会计,这个图片上应该怎么来做账合适??需要提供什么??提问了咋没人回
老师您好,请教您个问题:我公司自己研发了一个医养平台(平台像淘宝京东一样),有医院,有商城等,客户通过平台问诊买药买饭等,客户支付的钱到了平台专用户里,月底,公司把需要支付医院,商家的款支付给对方,扣下8%的服务费,那公司这边的账务处理应该怎么做呢
老师好,请教个问题:公司采购了日用品回来,员工使用饭卡里的钱支付购买【饭卡的钱是公司帮员工补助充值的】,开了普通发票,应该如何做账务处理?
老师好,请教个问题:公司采购了日用品回来,员工使用饭卡里的钱支付购买【饭卡的钱是公司帮员工补助充值的】,开了普通发票,应该如何做账务处理?需要纳什么税?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
完整分录是这样吗:采购时:借:管理费用-福利费100 贷:应付职工薪酬100 ,支付时:借:应付职工薪酬100 贷:银行存款 100
你好是的,就是这样子做。
假如是公司买 回来是员工自已用自已的钱支付的呢?
这样子的话就公司只是代买而已,借其他应收款贷,银行存款,然后再从员工收回来。