如实配合、不造假,对你个人无追责风险,责任归公司及前任经办人。 笔录只是正常取证,不是处罚。 只讲自身接手时间、不知情历史问题,切勿编造材料、包揽责任。

老师好!我们是建筑装修公司,人工费是直接发工资好呢?还是去劳务公司,让劳务公司派人施工好呢?这两者用工有啥要求和区别?还有,我上网查劳务公司是通过企业向劳动者提供劳务信息,收取一定的劳务中介费。劳务派遣是和劳动者签订劳动合同,代扣代缴个税,缴纳社保。用工人数小于等于建筑公司用工人数的10%。看完解释我不明白了,总是听说去劳务公司开票,但是劳务公司都不缴纳社保和代扣个税。请老师解答下
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
老师我们是去年9月成立的小规模公司,有几个小的材料合同,有个大的机械合同,机械合同是我们租进来直接就销出去,上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的,材料入库单也有,机械完工证也有,现在税务局说我们涉嫌虚开发票,让我们配合调查,上游公司是去年把机械租赁发票开进来的,我们是去年开了一部分,今年又开了一部分,今年开的这部分还没有交税,专管让我们把税都补上,这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗,而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务,也没有什么人员,我们股东还在别的公司交保险,这个会被判定是空壳公司虚开吗?
老师,这是我们公司去年从业人数,社保缴纳人员和个税申报人员的数据,税务局来电话说这个个税和社保缴纳人数差特别大,让我们提供说明。另外还让现场做语录 我是今年刚接手的,我提供证明和去做语录对我会有什么影响?
怎么判断本年度是否发生关联交易?
平时做账也要按增值税确认收入的时间和所得税确认收入的时间做账吗,我感觉这样工作量很大
申报小微企业小规模纳税人的时候,申报季度报表的时候本月数指的是本季度数还是本月数?
已经做费用 并且已经做了抵扣的专票 现在对方红冲了发票 怎么做账务处理
请帮我接朴老师,我需要承接前面问过的问题
老师,麻烦问下有三张发票找到抵扣联了,没有找到发票联,这个月我勾选了,但是取消的话税务局那边说会显示逾期申报,我现在怎么操作呢 需要联系税管员进项税转出吗,还是抵扣联做账
老师好。进项税额5000,销项税额10000,具体的结转分录是什么呢?谢谢
老师,园区现在还可以核定、返税不
老师譬如含税卖价200,含税进价100,利润100 如果按不含税200/1.13-100/1.13=88.5 咋结果相差那么多