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老师,您好!我有一客户,给他开了106000的发票,但他对公只转了105980元,这样就可以吗??

2025-12-06 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-06 13:50

您好,少转的算现金折扣就可以

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齐红老师 解答 2025-12-06 13:50

这个计入财务费用中

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快账用户1633 追问 2025-12-06 13:52

对公帐户也可以吗?

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齐红老师 解答 2025-12-06 13:53

是的,相当于是现金折扣

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快账用户1633 追问 2025-12-06 13:59

借:银行存款 105980 财务费用 20 贷:应付帐款 104950.5 应交税费-应交增值税 1049.5

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快账用户1633 追问 2025-12-06 14:00

借:银行存款 105980 财务费用 20 贷:应收帐款 104950.5 应交税费-应交增值

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齐红老师 解答 2025-12-06 14:01

是的,是的,就是这样做的

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快账用户1633 追问 2025-12-06 14:01

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2025-12-06 14:07

不客气,很高兴为你服务

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您好,,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗——可以的,没问题。
2024-04-16
那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款
2024-04-16
你好,这个是可以的,没问题
2023-06-30
你好,应该是公户转回去的,他支付给开发票的那一方。
2022-09-12
可以的,可以这么做的。
2025-07-30
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