你好; 你开票 ; 你货物都没有发; 你没法确定货物明细; 没法开票的
老师,我们有个客户的货款,之前一直是打给老板私户没入账的,现在他想让我们开张发票给他公司,我们公户没有进钱可以开给他吗?
老师,你好!我们4月份给客户开了一张专票,客户现在要求我们重开,他们没有入账也没有抵扣,我可以直接作废重开吗?
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
老师好 我们客户转了一笔定金进来 但是我们还没有接到他的订单 也没有出货给他 现在客户要我们开票 可以开给他吗?
老师,我们10年前卖给客户的东西,没给客户开票,客户给我们付款了,客户现在要求我们给他们开票,我们不想给他们开可以吗
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
如果有订单呢 只是我们还没有出货给他 可以吗
你好; 可以的; 但是你订单 要 和你开票的数据一致 (以及你发货的明细一致哈; 别有差异 ; 避免有虚开发票风险的 )
好的 谢谢老师 幸苦了
但是订单数量很多 我们先来一部分呢 这样数量就不一致了
你好; 那你后期就得红冲发票哦 ; 如果不一致 与你实物发出去的; 就得有调整发票