同学,你好
应交税费负数可以吗?
可以的

去年开的新公司 小规模分析仪器制造业,做了开办费,今年觉得应该做研发费用?今年可以直接把去年做的开办费调整到研发费用里吗?
老师你好,我单位驾校今年退去年的培训费开具负数发票。我们是小规模一直没有交税,去年的增值税转到营业外收入了。现在又开了负数发票。贷方有负数。这个余额该怎么处理啊
老师去年12月开了一个销项负数的发票,小规模,忘了申报的时候抵扣了,现在该怎么做账或者报税,今年第一季度能申报去年那个负数吗?现在应交增值税额是负数
去年有一笔账做错了,应该放管理费用借方负数,做成了贷方,能不动去年凭证,在今年做一笔冲销和正确的可以吗?会涉及到以前年度损益调整科目吗?
老师去年的账目发现做错了 小规模 今年是不这样调借应交税费-应交增值 7.53贷库存现金 7.53
房产,土地租赁开票可以写到一起折算成一行吗,还是要分成两行开票
单位取得生育津贴和支付给员工的生育津贴分别 怎么做分录
老师,所得税汇算清缴上年有留抵广告费用金额,今天没有广告费用成本票,留抵金额在今天怎么抵扣呢?
老师,老板的车做为投资款相当于转到公司名下,需要做哪些处理,老板要交什么税,公司要交什么税,怎么交
应交税费负数可以吗?去年的做错账了,一直延到今年,小规模
我们3月才有出口销售,那3月租赁进项税费按收入分摊,收入核算是1到3还是只是3月收入
老师您好,请问小规模纳税人,第一季度开具了117万发票,有企业所得税吗?
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师一个甲方同时和我们公司签包工包料的合同和一个劳务合同可以吗分别开9个点的票和3个点的纯劳务
有内外销售收入,支付租赁发票,会计分录应该怎么做账?进项税额怎么调整