对的是的,是这么做的

去年误把固定资产清理了,做了借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借现金,贷固定资产清理,借固定资产清理,贷营业外收入,今年冲回分录怎么做?年报要调减收入吗?
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行,贷固定资产清理,但是两个固定资产清理中间有差额,这个差额是计入营业外收入吗?
请问我公司处理空调和办公桌,收现金4700我全计分录如下?:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收现金借:现金 贷:固定资产清理 付清理费:借:固定资产清理 贷:现金 计提税金:借:固定资产清理 贷:应交税费-销项 结转借:资产处置损益,贷:固定资产清理
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 开发如果入固定资产清理不去其他收入的话会不会年报的收入对不上
老师你好,请问公司购买车辆,车辆购置税可以三方协议书缴款么
公司就只有一个人,然后他自己在外面 吃饭,拿餐票来报销,这个不需要并入工资申请个税吗?
老师请问,有几个固定资产如空调等己提完折旧,现报废处理,借:累计折旧,固定资产清理(差额),贷固定资产。无清理费用和收入,再借营业外支出,贷:清理即把固定资产清理转入支出就可以吗
老师,年底会算怎么做,都需要什么资料呢
老师,您好!我有一客户,给他开了106000的发票,但他对公只转了105980元,这样就可以吗??
一个劳务公司只有工人工资,加油的发票,和餐饮的发票可以做为成本吗
朴老师接单,帮我回答如何处理银行结息的记账问题
老师您好,我们是外贸公司,11月份的进项发票只做了勾选但忘记做用途确认了!我有两个问题,第一这几份进项发票我在本月进行增值税申报的时候还需要在增值税申报表附表二26栏填写吗?第二我今天把这几份发票做了用途确认在15号之前我还能做申报退税吗
朴老师接单,帮我回答日常报销费用如何处理的问题
老师你好,我们要买一块地,然后需要通过别的公司,买那个地就是把那个钱打到了那个公司,然后从政府那边买地。他那个公司是把那个钱打给政府了,最后这块地出两个房本,有我们一个那个公司一个,这个税务有什么要注意的呢,还有账务怎么处理呢
需不需要做什么备注留存什么的
需要留存好报废的证明
这证明如何写呢?
要老板签字和财务章还是公章