您好,不对,平时写分录就是 借:应收或银行 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末确定不超30万,不交时,借: 应交税费-应交增值税 贷:营业外收入或其他收益

小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税。贷:主营业务收入 交增值税时: 借:应交税费-应交增值税。贷:银行 这样对不
小规模纳税人开票的时候做分录是借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款,季度末不需要缴纳税费时应该怎么结转应交税费-应交增值税
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师 我们是商贸公司 我们经营范围有机械租赁 那我开的机械租赁的发票 请问印花税 我申报的时候 税目是怎么写呢?是写“租赁合同”是吗
老师您好,年收入超过12万且要补税超过400元是不是一定要办理个人所得税的汇算清缴
你好 老师 假设说我这月没有销售 但是折旧得计提吧 工资得计提吧 我可以不领用材料 不结转成品么 ?这样的话人工及制造费用就会有余额 这个是在报表中的在制品中体现吗
老师,转售的电费开票了,我要怎么做账啊?其他业务收入吗?
税务专管员打电话告知两个公司地址一样,怀疑拆分收入,要提供相关资料证明,我如何应对是好呢?
老师您好,小规模纳税人新公司,开业两个月赚了377.4元,要做计提所得税分录吗
销售业务员在小米买的礼品送客户,但开发票开的是业务员的名字,不是开的公司的名称,这种可以入帐嘛?所得税汇算需要调增嘛?
收到退的个人所得税的手续费怎么做分录
老师好,25年底暂估的成本,暂估的时候,借:库存商品(不含税金额) 贷:应付账款-A公司(不含税金额) 同时结转了成本,26年收到发票后,发票需要附在25年暂入库的凭证后面吗?26年收到专票后,怎么做账务处理?
销售业务员在小米买的礼品送客户,但开发票开的是业务员的名字,不是开的公司的名称,这种可以入帐嘛?所得税汇算需要调增嘛?