您好,这个的话,可以转实收资本,这个

老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师,我现在做账报税都是自己一个做的,汇算清缴和工商年报都做完了,关键是这个心里一直担心怕税务找我的麻烦,我们公司的其他应付款数据好大,我想下个月转到实收资本里面去,我们公司之前是老板找外面的人只做外账,企业所得税负率是0.25%,我想今年降到0.22%左右行不行?因为今年有减税降费的政策,税负率是否可以相应的降低呢?这样还可以帮老板省点钱,老板也不容易啊[捂脸]
(11)卖出某商品发幕价100万。增值税税率13%,代付运费2万,包装物租金5万,请问应收账款记多少?A100B113C115D.1203日卖出商品200万元,增值税税率13%,卖家给了59商业折扣。同时给了现金折扣3101/23并强调现金折扣不包括增值税。根据以上内容,回答(12)-(14)题。(12)如果买家9日付款项,需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日内需要付款BN天内付款有3%的优惠CN天内付款有30%的优惠D30天内付款有N%的优惠(14)现金折扣和下相关?A主营业务收入B其它业务收入C销售费用D财务费用(15)以下会使所得税费用降低?A税率升高B应纳税额增加C年内递延所得税资产增加D年内递所得税负增加(16)初账准方余额18万,内收到了一已经认为账的10万,为了年底坏账准备达到贷方余额40万,我们需要计提多少坏账准备?A2万B12万C22万D.32万(17)以下哪项不影响利润总额?A营业外收入B所得税费用C营业利润D其他业务收入(18)某固定资产初始成本8
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
老师 一般纳税人注销流程 谢谢
老师,现在公司的账查起我都无语了,22年运输费多预提100多个,23年又少入账了100多,这个怎么解释才好呢?还有20年,收的发票是运输发票,入账入的材料,22年被红冲,当时被查的时候要求重新开票,现在风控又说22年运输发票为负数,这个又怎么说合理呀
老师,怎么把微信的聊天记录给复印出来
老师成立一家小规模商贸公司,买进的货物没有发票,企业所得税怎么申报呢
老师,高新企业一(一般报税人)整年都没有做研发费用,要在年底调账申报一整年的研发费用,这个风险大吗?接手调账的会计责任有多大?想知道调账的会计分录
老师,我们公司2025年4月份出具了2024审计报告但是后来汇算清缴调整了,导致财务报表有变动,和审计报告对不上了,现在集团那个审计要审计报告,我们可以把之前的那份审计报告提供出来吗?和2024年12月的财务报表对不上有关系吗?
请问老师,我公司是外贸企业,替别的公司代办出口,收汇业务,不代办出口退税,报关单是双抬头的,我公司需要在税务做什么手续吗?
老师,有没有预付原材料,后期用的台账明细表模板
老师,请问一下公司新开筹建期,费用都必须计入开办费吗?开办费和日常办公费的装修处理差异是怎样的?
老师,您好,麻烦问一下每个月增值税申报了就要立马缴费吗?还是说有一个缴费期限呢?
老师,因为我们实收资本也很高了1500多万,所以不想再增资了,还有其它方法吗?
您好,那这样的话就不行了,因为没返还
老师,就是其它应付款—股东,公司借股东的钱用于生产经营,有一种方式:可以还款转好几圈,就是100万可以还3次,具体是怎么操作来着?
您好,你说转圈是单独转出是吧
老师,您说的单独转出是什么意思?
就是还款转好几圈,是先转给A,再转B,没有业务,这个