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您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了

您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
2023-04-13 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 13:33

同学你好 建账计入期初数就可以了 要和税局申报的一致

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快账用户2209 追问 2023-04-13 21:27

我是计入期初数了,但是现在账上其它应付款和预收账款的余额总共有1000多万  实际上是没有这些的,现在有办法调吗 老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 08:03

期初数是没有办法调整的 只能转到营业外

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同学你好 建账计入期初数就可以了 要和税局申报的一致
2023-04-13
同学你好,人已经离职,相应的账务需要根据实际情况进行结清,或进费用,或进坏账
2023-11-18
同学你好 这个就是挂往来的哦
2020-11-30
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
你好,同学。出现 差额 计入留存收益 处理。
2019-09-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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