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我单位前期费用三方倒账,付款单位给我们转账,我们给付款单位开具发票,这个钱我们又给另一家公司转过去了,另一家公司给我们开具发票,这个科目怎么做啊?

2025-12-08 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 09:48

您好,收支两条线就可以
你开了发票确认收入,收到确认成本

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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