你好,这个公司借银行存款,贷其他应付款-领导 因为一开始领导代付了。

老师,您好,领导借支费用,通过公司账户对公打到事业单位对方账户的监测费,因为没合格不给我们发票,我们怎么平账,让领导自己的名义把这笔钱打回来吗
现以我公司为主体单位申报了一个环境修复项目 地区财政局已把资金打给我们地方财政 因为我公司没有财政对公账户 需要把钱打给乡政府 再由乡政府支付给我单位 然后再由我公司支付给中标单位 我公司收到政府转进来的钱怎么做账 然后我们再支付给中标单位 收到中标单位开的发票怎么做账
老师,单位承包了个食堂钱都转在领导家属微信上了(这个领导家属和公司没有关系),怎么能把钱转到对公账户呢?如果转给法人这样合适不?
外部单位来单位检查,我们领导付钱吃饭,人家又把餐费转给了领导了,领导把钱转给公司账户,对方和我们公司要的收据,这个要怎么记账!
老师您好,我们公司2007年有一笔在外用餐的餐费,2000元,当时做账的会计没有挂应付的往来,07年年底对方就过来打领款单把钱领了,做账的会计就做的借应付款,导致这笔账上显示的酒店还差我们公司的2000元,请问现在应该怎么平账啊
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。