同学,你好
你查到原因了吗??
要核对数据,查到原因

老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
现在季度申报需要提交财务报表,电子税务局里的有本年累计和本月累计,那么本月累计是这个季度的数据还是填 9月的数据?我是季度提交一次财务报表的
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师 报季度财务报表的时候所得税一栏在全年数据中要加上当年汇算清缴的数据吗?23年汇算清缴295元在第二季度申报财务报表时我没加上,现在申报第四季度的财务报表,资产负债表期末减期初数据正好和利润表本年累计数差了汇算清缴的金额,怎么弄
老师 请问下我2022年9月申报的进账税额尾数有个0.04但是申报的时候写了0.4,导致现在增值税申报表与账上相差0.36,现在怎么处理
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
我查了,应该是9月份申报的时候,只申报了已交税额,把未交税额没有增加上去,
同学,你好
那就是更正申报表
但是这个账我是10月份接手过来的,没有之前的电子明细账,他们只给了我余额表,和纸质的凭证
同学,你好
如果不更正,就会一直有差
那这个要更正的话要依据什么去更正,就是哪张表还是什么,我现在就只有10月份发给我的余额表
同学,你好
更正增值税申报表。
你说未交税额没有增加上去,就把这个增加上去
但是之前的几月份的没有增加上去我从哪查呢,交接的时候只给了我余额表
同学,你好
看之前的申报表
之前的申报表不都是根据账走的吗,但是看之前的申报表要和什么去匹配呢
我现在只能看到差额,差这一千多
同学,你好
是的,账和表都是要核对一致的。
你看9月份的数据不对,是申报表少了数据。那就是更正申报表
我现在看不到之前的账,他们交接的时候只给了余额表和纸质凭证
同学,你好
那你怎么知道9月份增值税申报表,和账上金额不一致?
我不能确定是不是9月份,因为账是我十月份接手的,我看了一下申报的差额就从9月份就有了具体是哪个月份我不知道,我现在只有余额表,没有明细表,所以不知道怎么弄现在
同学,你好
那这样的话,不建议动
那这个如果要动的话,需要什么资料
同学,你好
需要更正的话,要找到原因。然后附上正确的数据,报表
他们有发明细账,但是没有未接增值税的明细
同学,你好
那就不太好调了