同学,你好
你查到原因了吗??
要核对数据,查到原因

老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
现在季度申报需要提交财务报表,电子税务局里的有本年累计和本月累计,那么本月累计是这个季度的数据还是填 9月的数据?我是季度提交一次财务报表的
老师 请问下我2022年9月申报的进账税额尾数有个0.04但是申报的时候写了0.4,导致现在增值税申报表与账上相差0.36,现在怎么处理
你好老师 我有一个困惑 我们公司按季度申报财务报表。电子税务局中财务报表利润表的本期数怎么填 现在是申报第三季度数据 本期数是7-9合计数据填在里面 还是只填写9月本期数据
老师您好,我现在报税的时候发现9月份增值税报表里本期已交税额本年累计数申报表数字和财务账上不匹配,这个要怎么处理现在
老师你好,公司为一般纳税人,法人在公司借款200万,平时用微信支付了人员工资。1万元左右,请问给他挂账的时候,借款挂其他应收款,但是他付工资付费用的时候挂其他应付款吗?还是在其他应收款冲减可不可以?我平时用其他应收款冲减了
厂商对账单时对账单比如是50万,实际支付时扣除了5万的品质扣款支付了45万,多的发票对方并没有红冲,那这部分差额如何处理
老师请问成立一年的企业,没有业务,账上购入不到一年的固定资产是一台铲车,现在想办理注销,可以不清理固定资产吗?
老师,公司一直的成本一直是暂估方式,差的票第二年开,现在税务要求提供佐证材料,这种情况哪些材料可以作为佐证呢?
老师美团抖音饿了么等线上的销售奶茶账务具体是怎样的分录?
这道题不考虑年初未分配利润吗?为什么呢?
残保金怎么规划,公司240人,建筑行业主体公司有资质。谢谢老师。
一般纳税人新开离公司开票额度是多少?
我们公司进项太大, 报税时进项发票勾选认证确认统计了, 每月根本就不用交税,后期公司被预警了还补交了罚款,老板让交的税额 根本就和收入匹配不上 ,收入纯属瞎填的, 这种情况怎么账务处理 ?
老师,公司采购一批货,到了发现不对,钱也付了,厂家的票也开了,厂家也不给退货,但是这批货不能出售,只能压在那了,像这种情况进项票还能抵扣吗
我查了,应该是9月份申报的时候,只申报了已交税额,把未交税额没有增加上去,
同学,你好
那就是更正申报表
但是这个账我是10月份接手过来的,没有之前的电子明细账,他们只给了我余额表,和纸质的凭证
同学,你好
如果不更正,就会一直有差
那这个要更正的话要依据什么去更正,就是哪张表还是什么,我现在就只有10月份发给我的余额表
同学,你好
更正增值税申报表。
你说未交税额没有增加上去,就把这个增加上去
但是之前的几月份的没有增加上去我从哪查呢,交接的时候只给了我余额表
同学,你好
看之前的申报表
之前的申报表不都是根据账走的吗,但是看之前的申报表要和什么去匹配呢
我现在只能看到差额,差这一千多
同学,你好
是的,账和表都是要核对一致的。
你看9月份的数据不对,是申报表少了数据。那就是更正申报表
我现在看不到之前的账,他们交接的时候只给了余额表和纸质凭证
同学,你好
那你怎么知道9月份增值税申报表,和账上金额不一致?
我不能确定是不是9月份,因为账是我十月份接手的,我看了一下申报的差额就从9月份就有了具体是哪个月份我不知道,我现在只有余额表,没有明细表,所以不知道怎么弄现在
同学,你好
那这样的话,不建议动
那这个如果要动的话,需要什么资料
同学,你好
需要更正的话,要找到原因。然后附上正确的数据,报表
他们有发明细账,但是没有未接增值税的明细
同学,你好
那就不太好调了