同学,你好
你查到原因了吗??
要核对数据,查到原因

老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
现在季度申报需要提交财务报表,电子税务局里的有本年累计和本月累计,那么本月累计是这个季度的数据还是填 9月的数据?我是季度提交一次财务报表的
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师 报季度财务报表的时候所得税一栏在全年数据中要加上当年汇算清缴的数据吗?23年汇算清缴295元在第二季度申报财务报表时我没加上,现在申报第四季度的财务报表,资产负债表期末减期初数据正好和利润表本年累计数差了汇算清缴的金额,怎么弄
老师 请问下我2022年9月申报的进账税额尾数有个0.04但是申报的时候写了0.4,导致现在增值税申报表与账上相差0.36,现在怎么处理
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
我查了,应该是9月份申报的时候,只申报了已交税额,把未交税额没有增加上去,
同学,你好
那就是更正申报表
但是这个账我是10月份接手过来的,没有之前的电子明细账,他们只给了我余额表,和纸质的凭证
同学,你好
如果不更正,就会一直有差
那这个要更正的话要依据什么去更正,就是哪张表还是什么,我现在就只有10月份发给我的余额表
同学,你好
更正增值税申报表。
你说未交税额没有增加上去,就把这个增加上去
但是之前的几月份的没有增加上去我从哪查呢,交接的时候只给了我余额表
同学,你好
看之前的申报表
之前的申报表不都是根据账走的吗,但是看之前的申报表要和什么去匹配呢
我现在只能看到差额,差这一千多
同学,你好
是的,账和表都是要核对一致的。
你看9月份的数据不对,是申报表少了数据。那就是更正申报表
我现在看不到之前的账,他们交接的时候只给了余额表和纸质凭证
同学,你好
那你怎么知道9月份增值税申报表,和账上金额不一致?
我不能确定是不是9月份,因为账是我十月份接手的,我看了一下申报的差额就从9月份就有了具体是哪个月份我不知道,我现在只有余额表,没有明细表,所以不知道怎么弄现在
同学,你好
那这样的话,不建议动
那这个如果要动的话,需要什么资料
同学,你好
需要更正的话,要找到原因。然后附上正确的数据,报表
他们有发明细账,但是没有未接增值税的明细
同学,你好
那就不太好调了