差额你可以10月份账面进行补计提或者冲减的
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,您好,我做财务报表丽有暂估成本20万,现在没有发票,做企业所得税时,成本减去20万,提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致,写说明,请问,我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗?
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊