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我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
老师 我们公司是做美团优选的,公司有两个老板,我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额,现在我们上传的员工工资金额大于结算金额,超出的部分由我们公司充钱进系统,系统最后再发工资,老师你帮我看下我的分录对不对,另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里,应该由两个老板来承担?(我做的内账)(我们这个月系统结算款6万,工资7万,需要我们充值1万后系统才能发工资) 借:应收账款-美团 6万 贷:主营收6万 借:销售费用- 工资 7万 贷:应收账款-美团 7万 借:应收账款-美团 1万 贷:银行存款 1万
你好,老师,请问一下,就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费(美元),我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元,借:销售费用→佣金费 57779.63 贷:银行存款(美元)53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55,而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元,申报12月份非居民个人所得税4432.57元,之间的差额,我怎么做账呢?
小微企业注销,付不出去的应付账款的清算损益,所得税税率是25%还是5%
老师,税务整改补缴2022年-2025年9月税费,把原先水表的3%税率补缴10%,这期间水表销售38953.38元,其他的为免费安装,我水表进项发票认证了53010.3元。现在的问题是水表规格型号分为15mm、20mm、25mm等,水表进项发票认证金额和数量多为销售的金额和数量,多的为免费安装。这个记账凭证我该怎么出较好呢?
老师,承兑拿到外面银行对方收取手续费之后打款到公账,需要对方提供什么材料给我做账吗
老师,我公司是电商公司,快手、抖音、拼多多、天猫平台店铺怎么在平台导出本月已开票成功的统计表?这个统计表包括订单号、开票时间、申请开票时间、收货时间、开票金额、对方公司抬头、对方公司税号等信息
老师 自建房没有发票不知道价值 现在办了房产证 怎么缴纳房产税和土地使用税啊 没有计税依据
刷脸门禁系统入什么费用啊老师
老师,营业执照地址是五纬路23号院内5-6跨框架车间及车间北侧,章程地址是五纬路23号-1,这个怎么办?
老师,请问下国有企业采购进来的物品,没有入固定资产,现在不用了可以直接卖吗,还是要像固定资产一样走资产处置程序
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么?
汇算清缴37张表格丛哪里打印老师
您好,这笔业务实际收入是10000美金,平台扣掉的2300美金是费用,最后能收回的钱是7700美金。会计分录要一步到位,直接做一笔就行:借方记应收账款7700美金和销售费用2300美金,贷方记主营业务收入10000美金,这样借方总额7700加2300等于10000,和贷方相等,分录就平了。 借应收账款7700,借销售费用-交易费500,借销售费用-佣金1000,借销售费用-广告费800,贷主营业务收入10000。等收到钱的时候,再借银行存款7700,贷应收账款7700就行了。