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老师,麻烦帮我看一下,这些分录有什么毛病

老师,麻烦帮我看一下,这些分录有什么毛病
2025-12-09 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-09 16:37

你好,你想问什么呢,这是红冲发票的会计分录

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快账用户1833 追问 2025-12-09 16:39

按上图进项转出科目余额为1300+1300=2600,为什么不是为0呢

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快账用户1833 追问 2025-12-09 16:40

红冲了发票,并把抵扣了的进项转出,然后月末的结转会计公录

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齐红老师 解答 2025-12-09 16:44

进项转出余额是1300,在借方,不用看二、月末结转 这步的分录

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快账用户1833 追问 2025-12-09 16:46

月末这笔分录不做吗,那怎么和申报表对得上呢。申报表上有进项转出这笔金额

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快账用户1833 追问 2025-12-09 16:47

那月末账上结转分录的应交未交增值税金额就跟申报表不一致,相差正好就是这个1300

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齐红老师 解答 2025-12-09 16:50

月末的时候看进项转出余额,结转到未交增值税,二、月末结转 这步的分录,应该是一个综合分录

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快账用户1833 追问 2025-12-09 16:59

这个科目月末是不是为0,但是这样做的要么余额是您说的1300,要久是翻倍了2600,都不对呀

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齐红老师 解答 2025-12-09 17:02

二、月末结转 这步的分录,如果这个月没有其他业务了,就是在本月交税13000,补交上月已抵扣的13000

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齐红老师 解答 2025-12-09 17:06

这里的一、步骤2应该写的:借,应交税费-应交增值税(进项税额)13,000 ,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)13,000

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快账用户1833 追问 2025-12-09 18:07

这样,进项转出科目余额为。0是对了,进项税额税目又多出了1300

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快账用户1833 追问 2025-12-09 18:08

打错了,多出13000

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齐红老师 解答 2025-12-09 18:23

进项科目不结转,只做记录

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齐红老师 解答 2025-12-10 08:46

实务中的分录正常是:1,收到红冲发票,借原材料-10万,贷方应付账款-11.3万,贷方应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.3万; 2、月末结转,借:应交税费--应交增值税(进项税额转出)1.3万 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1.3

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