你好,你想问什么呢,这是红冲发票的会计分录

老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
学堂有没有关于个体工商户的经营所得申报?
老师好!公司另一位股东用微信发工资,入账分录是:借:现金 贷:其他应付款-股东 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金 或 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-股东 用哪一种分录好呢?
老师,我看管理费用的交际应酬费用金额比较大,有同事说当时有的员工外出用餐也都放里边了,如果直接按科目余额表里边金额报的话金额太大,能摘除一部分放差路费吗?会查吗?
电子税务局找财务报表的路径是?
兼职司机自带车给企业送货,个人代开发票项目名称是什么
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,这次是要季度报税,我想知道,我要申报一季度季度企业所得税的话,我是要先申报2025年企业所得税汇算清缴吗?就是申报顺序可以跟我说一下吗?我目前是填了2025年汇算清缴的暂存了还未申报。2025年的财务报表是先申报了的。
服务业预收账款,全额按照预收款交增值税,我想问按照权责发生制做收入的时候,这个分录怎么做
电商收入大部份都是个人购买,需要申报印花税吗
老师,我想问一下汇算清缴报告怎么做啊
按上图进项转出科目余额为1300+1300=2600,为什么不是为0呢
红冲了发票,并把抵扣了的进项转出,然后月末的结转会计公录
进项转出余额是1300,在借方,不用看二、月末结转 这步的分录
月末这笔分录不做吗,那怎么和申报表对得上呢。申报表上有进项转出这笔金额
那月末账上结转分录的应交未交增值税金额就跟申报表不一致,相差正好就是这个1300
月末的时候看进项转出余额,结转到未交增值税,二、月末结转 这步的分录,应该是一个综合分录
这个科目月末是不是为0,但是这样做的要么余额是您说的1300,要久是翻倍了2600,都不对呀
二、月末结转 这步的分录,如果这个月没有其他业务了,就是在本月交税13000,补交上月已抵扣的13000
这里的一、步骤2应该写的:借,应交税费-应交增值税(进项税额)13,000 ,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)13,000
这样,进项转出科目余额为。0是对了,进项税额税目又多出了1300
打错了,多出13000
进项科目不结转,只做记录
实务中的分录正常是:1,收到红冲发票,借原材料-10万,贷方应付账款-11.3万,贷方应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.3万; 2、月末结转,借:应交税费--应交增值税(进项税额转出)1.3万 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1.3