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Q

老师经营所得个税或个体工商户比如1到3月份取得的发票是500,申报表也款500,但是账上做的是400或是600,最后年底账上和申报表总数一致就行,这样做可以吗

2025-12-09 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-09 21:44

您好,这个是可以的,能

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快账用户5021 追问 2025-12-09 22:06

为什么能,预缴不也是根据账来预缴吗

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齐红老师 解答 2025-12-09 22:10

您好,是不理解预交的来源还是什么

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快账用户5021 追问 2025-12-09 22:11

我没明白,预缴是根据账上的数据来邓缴啊

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齐红老师 解答 2025-12-09 22:12

您好,预交可以不一致,最终一样就行

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快账用户5021 追问 2025-12-09 22:14

为什么可以不一致呢,

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齐红老师 解答 2025-12-09 22:18

因为预交,这个过程本身就不准的

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快账用户5021 追问 2025-12-09 23:23

不准的数据是从哪里来的,

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齐红老师 解答 2025-12-09 23:51

你们预交的过程中不是估算的吗?

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快账用户5021 追问 2025-12-10 00:21

那做账还有什么用呢

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齐红老师 解答 2025-12-10 21:29

您好,做账是正确的分录,业务处理正确,申报最终汇算一致

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-09
您好,这个是可以的,能
2025-12-09
你好;  意思是进项税没有做; 补做在3月就行了。 可以的  
2023-03-22
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