您好,不可以的,如果税务查账我们要补增值税交滞纳金的,电商的账是取好查的,15号申报前还是整理不出来,我们的流程要改的,是哪个环节卡了,总有办法能解决,税务风险可是个大风险,

老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我2023年5月,新注册小规模纳税人,2季度3季度,季度申报时显示有企业所得税扣了6150.,但在四季度复盘时发现,几个问题,一,7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税,什么时候退税呢?二,2.3季度多个分录做错了,导致2.3季度实际申报时,数据不正确,现在4季度,我把之前所有的账,按银行回单的扣款顺序 都调整过来了,银行回单余额和财务软件11月余额一致了,那我4季度申报时,要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗?三,2.3季度申报上去的数据还用管吗?
请问老师,我是电商行业,次月才能整理上月全月账单,确认收入和费用的金额,马上4月份要申报1几度的财务报表了,如果15号前我来不及核算出3月数据,那我能不能做账往后挪一个月,就是4月申报1、2月财务报表和增值税,然后3月的线上收支我4月核算,直接做4月凭证里,以后都这样往后挪一个月做,可以这个吗
老师,有这样一个事情,我们目前正在做首次退税申报,还没有实地核验。 因为马上到4月30号以后,去年还没有申报的退税属不属于超期,像这种如果属于超期申报,需要提供收汇明细吗? 也就是这样几个问题点 1. 首次申报未核验可以做后面年度的退税申报吗? 2. 这种情况过了4月份,是不是属于超期未申报? 3. 这种超期未申报要不要提供收汇明细? 4. 我们目前的情况怎样解决收汇明细的问题?
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
小天老师我刚想找你呢这么巧就给你接到啦!
我们眼瞅着收入就要到500万,变一般纳税人了,你说我能不能无票收入少报点,延迟点纳税,迟点转啊
哇,又见到朋友了,好开心。延迟风险好大,商贸呀,税务太好查了,快把业务拆分,一个公司变成2个公司
我们已经6个公司了,现在全力做抖音,抖音的结算主体只能是一家,所以这家公司只能硬着头皮转一般纳税人了,然后我们进项也不足,每个月收入差不多100w,成本票大概在50%,我能不能前几个月让供货商不开票给我,等变成一般纳税人了,把前面没开的票一起开专票给我,可以这样吗
哦哦,这个税务查了不行的呀,换成您是税务,您也不认可的,
所以,我在转为一般纳税人之前,必须让供应商把前面的票给我开完才能转是吗,如果转为了一般纳税人,供应商前期的票没给我开完,也只能给我开普票,是这个意思不
是的哦,我们不要去冒这个风险,老板做这么大了,我们如果补查了,老板不会记得我们为公司省税的好,会怪我们的
好的!我还有个问题,就是比如我4月申报1季度收入已经490万了,2季度我收入300万,在7月申报的时候这300万是不是还是可以按小规模政策1%交税呢
对的,放心 ,没有转为一般人前都是1% 这是税务策划 小规模纳税人:最后的疯狂 ·前11个月销售额已经接近500万,当月正常销售下累计12个月销售额会超过500万,下个月需要转登记为一般纳税人 ·第12个月不论销售额多大,都是按3%增值税征收率交税 举例 ·某小规模过去11个月累计销售额470万正常销售下,企业累计12月销售额预计超过500万 ·企业当月销售货物330万,当月还是小规模,330万销售额按3%征税率缴纳增值税
那那我7月15号把2季度申报完,有说当月变更为一般纳税人,有说次月变更,哪种更好啊
次月变更,当月还是1%申报
那就是我7月15号之后申请次月变更为一般纳税人,是不是8月依然按小规模1%申报7月增值税,9月申报8月增值税就按一般纳税人申报,并且7月取得的专票都不能抵扣,在8月取得的专票就可以抵扣了,是这样吗
您好,是的是的,是这么理解的哦
谢谢小天老师!么么哒!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~