您好,不可以的,如果税务查账我们要补增值税交滞纳金的,电商的账是取好查的,15号申报前还是整理不出来,我们的流程要改的,是哪个环节卡了,总有办法能解决,税务风险可是个大风险,

老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,我2023年5月,新注册小规模纳税人,2季度3季度,季度申报时显示有企业所得税扣了6150.,但在四季度复盘时发现,几个问题,一,7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税,什么时候退税呢?二,2.3季度多个分录做错了,导致2.3季度实际申报时,数据不正确,现在4季度,我把之前所有的账,按银行回单的扣款顺序 都调整过来了,银行回单余额和财务软件11月余额一致了,那我4季度申报时,要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗?三,2.3季度申报上去的数据还用管吗?
请问老师,我是电商行业,次月才能整理上月全月账单,确认收入和费用的金额,马上4月份要申报1几度的财务报表了,如果15号前我来不及核算出3月数据,那我能不能做账往后挪一个月,就是4月申报1、2月财务报表和增值税,然后3月的线上收支我4月核算,直接做4月凭证里,以后都这样往后挪一个月做,可以这个吗
老师,有这样一个事情,我们目前正在做首次退税申报,还没有实地核验。 因为马上到4月30号以后,去年还没有申报的退税属不属于超期,像这种如果属于超期申报,需要提供收汇明细吗? 也就是这样几个问题点 1. 首次申报未核验可以做后面年度的退税申报吗? 2. 这种情况过了4月份,是不是属于超期未申报? 3. 这种超期未申报要不要提供收汇明细? 4. 我们目前的情况怎样解决收汇明细的问题?
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
老师,26年1季度做的以前年度损溢调整在申报25年汇算清缴的时候用不用管
老师,我们公司注册资本1000万,其中5个股东以250万买另外4个股东的500万实收资本,这个怎么做账
老师,上个月欠税金额可以用本月进项抵扣吗,怎么在电子税务局上操作?
你好,老师。园林公司(小规模)支付某小学建筑人工费,黄某1400元,林某6960元,一共1400+6960=8360元,可以用出工资表用公司转付吗
库存商品后面的二级科目可以设置运输费吗
办税人能开发票吗?办税人能兼职开发票吗?
小天老师我刚想找你呢这么巧就给你接到啦!
我们眼瞅着收入就要到500万,变一般纳税人了,你说我能不能无票收入少报点,延迟点纳税,迟点转啊
哇,又见到朋友了,好开心。延迟风险好大,商贸呀,税务太好查了,快把业务拆分,一个公司变成2个公司
我们已经6个公司了,现在全力做抖音,抖音的结算主体只能是一家,所以这家公司只能硬着头皮转一般纳税人了,然后我们进项也不足,每个月收入差不多100w,成本票大概在50%,我能不能前几个月让供货商不开票给我,等变成一般纳税人了,把前面没开的票一起开专票给我,可以这样吗
哦哦,这个税务查了不行的呀,换成您是税务,您也不认可的,
所以,我在转为一般纳税人之前,必须让供应商把前面的票给我开完才能转是吗,如果转为了一般纳税人,供应商前期的票没给我开完,也只能给我开普票,是这个意思不
是的哦,我们不要去冒这个风险,老板做这么大了,我们如果补查了,老板不会记得我们为公司省税的好,会怪我们的
好的!我还有个问题,就是比如我4月申报1季度收入已经490万了,2季度我收入300万,在7月申报的时候这300万是不是还是可以按小规模政策1%交税呢
对的,放心 ,没有转为一般人前都是1% 这是税务策划 小规模纳税人:最后的疯狂 ·前11个月销售额已经接近500万,当月正常销售下累计12个月销售额会超过500万,下个月需要转登记为一般纳税人 ·第12个月不论销售额多大,都是按3%增值税征收率交税 举例 ·某小规模过去11个月累计销售额470万正常销售下,企业累计12月销售额预计超过500万 ·企业当月销售货物330万,当月还是小规模,330万销售额按3%征税率缴纳增值税
那那我7月15号把2季度申报完,有说当月变更为一般纳税人,有说次月变更,哪种更好啊
次月变更,当月还是1%申报
那就是我7月15号之后申请次月变更为一般纳税人,是不是8月依然按小规模1%申报7月增值税,9月申报8月增值税就按一般纳税人申报,并且7月取得的专票都不能抵扣,在8月取得的专票就可以抵扣了,是这样吗
您好,是的是的,是这么理解的哦
谢谢小天老师!么么哒!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~