您好,不可以的,如果税务查账我们要补增值税交滞纳金的,电商的账是取好查的,15号申报前还是整理不出来,我们的流程要改的,是哪个环节卡了,总有办法能解决,税务风险可是个大风险,

请问老师,我是电商行业,次月才能整理上月全月账单,确认收入和费用的金额,马上4月份要申报1几度的财务报表了,如果15号前我来不及核算出3月数据,那我能不能做账往后挪一个月,就是4月申报1、2月财务报表和增值税,然后3月的线上收支我4月核算,直接做4月凭证里,以后都这样往后挪一个月做,可以这个吗
老师,有这样一个事情,我们目前正在做首次退税申报,还没有实地核验。 因为马上到4月30号以后,去年还没有申报的退税属不属于超期,像这种如果属于超期申报,需要提供收汇明细吗? 也就是这样几个问题点 1. 首次申报未核验可以做后面年度的退税申报吗? 2. 这种情况过了4月份,是不是属于超期未申报? 3. 这种超期未申报要不要提供收汇明细? 4. 我们目前的情况怎样解决收汇明细的问题?
请问老师,是这样的,我在做汇算清缴,发现收入有问题,我找到差异原因了,24年3月公司是小规模,4月是一般纳税人,在4月份红冲了一张3月份的发票,金额1468.61,但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61,增值税多交14.69,系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄,应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额?老师我觉得退税和改申报表太麻烦了,您说这样可不可以,毕竟是多给税务局钱,他们上面收也多,我把我自己的账上收入多改1468.61,然后申报的季度财务报表改得和我一致,这样行不行?也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
小天老师我刚想找你呢这么巧就给你接到啦!
我们眼瞅着收入就要到500万,变一般纳税人了,你说我能不能无票收入少报点,延迟点纳税,迟点转啊
哇,又见到朋友了,好开心。延迟风险好大,商贸呀,税务太好查了,快把业务拆分,一个公司变成2个公司
我们已经6个公司了,现在全力做抖音,抖音的结算主体只能是一家,所以这家公司只能硬着头皮转一般纳税人了,然后我们进项也不足,每个月收入差不多100w,成本票大概在50%,我能不能前几个月让供货商不开票给我,等变成一般纳税人了,把前面没开的票一起开专票给我,可以这样吗
哦哦,这个税务查了不行的呀,换成您是税务,您也不认可的,
所以,我在转为一般纳税人之前,必须让供应商把前面的票给我开完才能转是吗,如果转为了一般纳税人,供应商前期的票没给我开完,也只能给我开普票,是这个意思不
是的哦,我们不要去冒这个风险,老板做这么大了,我们如果补查了,老板不会记得我们为公司省税的好,会怪我们的
好的!我还有个问题,就是比如我4月申报1季度收入已经490万了,2季度我收入300万,在7月申报的时候这300万是不是还是可以按小规模政策1%交税呢
对的,放心 ,没有转为一般人前都是1% 这是税务策划 小规模纳税人:最后的疯狂 ·前11个月销售额已经接近500万,当月正常销售下累计12个月销售额会超过500万,下个月需要转登记为一般纳税人 ·第12个月不论销售额多大,都是按3%增值税征收率交税 举例 ·某小规模过去11个月累计销售额470万正常销售下,企业累计12月销售额预计超过500万 ·企业当月销售货物330万,当月还是小规模,330万销售额按3%征税率缴纳增值税
那那我7月15号把2季度申报完,有说当月变更为一般纳税人,有说次月变更,哪种更好啊
次月变更,当月还是1%申报
那就是我7月15号之后申请次月变更为一般纳税人,是不是8月依然按小规模1%申报7月增值税,9月申报8月增值税就按一般纳税人申报,并且7月取得的专票都不能抵扣,在8月取得的专票就可以抵扣了,是这样吗
您好,是的是的,是这么理解的哦
谢谢小天老师!么么哒!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~