农机作业收入 10 万免征企业所得税; 种子销售 5 万是否免税分情况:销售本社成员培育的种子可免税,外购转手的需应税; 总成本 12 万需按项目单独核算,若仅种子销售应税且符合小型微利企业条件,应税利润部分按 **5%** 实际税负缴所得税;若种子销售也免税,则 3 万利润全额免征。

某农机生产厂一般纳税人2021年八月销售农机税率为9%不含税收入为500万元,销售农机配件税率为13%,取得含税收入为101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万元,取得货运增值税发票上注明运费金额为三万本月,将本厂生产的三台农机赠送给本溪的农业合作社,该批农机的成本为五万元,每台成本利润率为10%,日本企业同类农记得平均售价为每台八万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣,该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少?
中国居民企业甲,在A国设立全资子公司乙,甲企业2021年境内销售商品收入8500万元,销售成本5100万元,税金及附加350万元,销售费用1200万元,管理费用800万元(其中业务招待费120万),财务费用100万元,取得境外子公司分回的税后股息144万元。乙公司在A国已缴纳企业所得税20万元,当年税后利润全部用于分配。已知A国预提所得税税税率10% 请问老师 境外子公司分回税后股息144万,在境外缴纳20万所得税,境外应纳税额180万是怎么算的
2、甲公司是一家机械制造企业,为居民企业。2019年发生以下业务: (1)全年取得不含税产品销售收入为4400万元,发生产品销售成本1800万元;不含税其他业务收入100万元,其他业务成本65万元; (2)投资收益200万元,其中直接投资其他居民企业的权益性收益160万元(已在投资方所在地按20%的税率缴纳了企业所得税),购买国债的利息收入40万元; (3)缴纳各种税金及附加320万元,其中增值税260万元; (4)发生管理费用235万元;发生销售费用1450万元,其中广告费和业务宜传费为1400万元;发生财务费用240万元; (5)取得营业外收入60万元;发生营业外支出70万元,其中含合同违约金20万元。要求:根据上述资料,计算: 1、2019年度会计利润。 2、所得税前允许扣除的期间费用。 3、投资收益纳税调整金额。 4、2019年度企业所得税应纳税所得额。 5、2019年度应缴纳的企业所得税。
老师,我问下打个比方,1-3月收入营业收入170万,成本120万,利润总额5万,一季度预缴了2000所得税, 5月末本年累计-营业收入390万,成本200万,利润总额110万, 6月不含税销售额43万, 这样的情况下,我二季度需要交的所得税,怎么算呀?
某制造企业 2023年产品销售收入300万元,销售成本150万元,销售种全及加12万元,销售费用20万元(含厂告费10万元),管理费用50万元(含招待费3万元,存贷跌价准备02万元)投资收益25万元(含国债利息万元从深圳联营企业分回税后利润15万元);营业外支出105万元,系违反购销合同被供货方处以的违的罚款。 要求: (1)计算企业所得税可扣除的销售费用 (2)计算该企业所得税可扣除前的管理费用 (3)计算投资收益 (4)计算该企业纳税所得额 (5)计算该业业应纳的所税税额,
老师,有固定资产折旧表吗
老师,你好,请问,科技公司,主要卖计算机设备还有安装服务的,这种行业增值税税负是多少
我司是一般纳税人生产企业,现在在阿里巴巴平台上销售货物,委托阿里巴巴出口货物,在税务环节上,我司需要做哪些处理呢?需不需要给平台开票,需不需要报出口税,有没有免征增值税
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金,入职满三个月,到时候次月算工资的时候会一起退回来,扣的时候分录怎么写啊,退的时候怎么写啊,
老师,我现在是变更营业执照的地址,是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢?其他不需要勾选吧
老师,公司购买的手机,固定资产从下月摊销,怎么做账,怎么摊销
老师,我们公司的小规模,物业管理收租金等,我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产,现在按新税法的话,按5还是3开具呢?我还是按原来一样开具5,对吗?
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的,可以随意在其他电脑做账吗?