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中国居民企业甲,在A国设立全资子公司乙,甲企业2021年境内销售商品收入8500万元,销售成本5100万元,税金及附加350万元,销售费用1200万元,管理费用800万元(其中业务招待费120万),财务费用100万元,取得境外子公司分回的税后股息144万元。乙公司在A国已缴纳企业所得税20万元,当年税后利润全部用于分配。已知A国预提所得税税税率10% 请问老师 境外子公司分回税后股息144万,在境外缴纳20万所得税,境外应纳税额180万是怎么算的

2022-11-10 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 15:08

同学你好 144/0.9+20=180 这样算出来,希望能帮助到你 股息还原到税前,然后加上税额

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快账用户2634 追问 2022-11-10 15:15

144/0.9不是税前所得吗,不用在*税率吗

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快账用户2634 追问 2022-11-10 15:31

要是税后利润一半用来分配,那该怎么计算

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:33

因为这里是预提所得税税率 不是所得税税率 160 在分配境内之前先预提了 所得税,

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快账用户2634 追问 2022-11-10 15:34

要是税后利润一半用来分配,那该怎么计算

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:34

例如这个例子 乙公司2020年度需要向A国缴纳企业所得税:3 000×30%=900(万元)。将利润分配给甲公司,需要缴纳预提所得税:900×10%=90(万元)。甲公司获得该笔利润需要向中国缴纳企业所得税:3 000×25%=750(万元)。由于该笔所得已经在国外缴纳了990万元(900+90)的所得税,因此,不需要向中国缴纳任何税款。

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快账用户2634 追问 2022-11-10 15:35

老师您看一下上面问的

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:59

境内 8500-5100-350-1200-800-100=950 业务招待费120*0.6=72 8500*0.005=42.5 120-42.5=77.5 950+77.5=1027.5 180*0.25=45 境外已缴纳20+160*0.1=36 所得税 补9 总负担的所得税1027.5*0.25+9=265.875 税后利润=1027.5*0.75+144-9=905.625 请参考

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同学你好 144/0.9+20=180 这样算出来,希望能帮助到你 股息还原到税前,然后加上税额
2022-11-10
你好,同学,计算过程如下 1900/(1-5%)=2000 属于该居民企业应承担的间接税=1000*80%=800 2019年该居民企业来源于子公司的应纳税所得额是2000+800=2800 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-09
企业境外应纳税所得额=20÷(1-20%)=25(万元);实际在境外缴纳的税款=25×20%=5(万元);境外所得的抵免限额=(100+25)×25%×25÷(100+25)=25×25%=6.25(万元),在境外实际缴纳的税款未超过抵免限额,可以全额抵免。该企业2018年度在境内实际缴纳的企业所得税=(100+25)×25%-5=26.25(万元)。
2022-10-24
你好,题目括号后面的数字和字母是输入错误了吗?
2023-10-25
根据所提供的信息,我们可以按照以下步骤计算每个问题的答案: (1) 2018年该居民企业来源于子公司投资收益的可抵免税额是: 由于子公司税后利润全部分配,所以投资收益即为税后利润。 可抵免税额 = 1900万元 * 25% = 475万元。 (2) 2018年该居民企业来源于子公司的应纳税所得额是: 应纳税所得额 = 投资收益 %2B 境外已纳税额 = 1900 %2B 1000 = 2900万元。 (3) 2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是: 由于乙国预提所得税率为5%,所以境外所得税的抵免税额为:1900 * 5% = 95万元。 (4) 2018年该居民企业实际缴纳企业所得税是: 实际缴纳企业所得税 = (4000 - 1900 - 1000) * 25% - 475 - 95 = 630万元。 所以,答案为:(1)475万元;(2)2900万元;(3)95万元;(4)630万元。
2023-10-25
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