你好,递延所得税资产 借递延所得税资产的所得税费用

老师您好,我们现在有两笔补贴。一笔是600万的设备专项资金,也有相关的文件报告。这是不是属于不征税收入。我们做账时收钱时贷的递延收益,然后每期按照设备折旧年限去冲递延收益借:递延收益10,贷:其他收益10。所得税年报的时候是不是一增一减10? 还有一笔是土地补贴300万没有相关文件,是不是属于征税收入,我们做账也是和上述处理一致,但是报年报的时候是不是,当年需要把300万一次性做成收入交税,然后以后也是一增一减?
老师,这个月要缴纳企业所得税123790.93,原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策,所以今年开始调增,但是利润表上显示的是负数123790.93,这样对吗?账上做的分录是 借:递延所得税负债 贷:所得税费用
老师,请问企业2024年初购买政府开发的厂房约 2000万元按当地招商引资政策收到购房补贴 200 万元。这200万元需要一次性计入营业外收入缴纳企业所得税吗?还是进递延收益?
今年收到补贴收入2000,分年做递延收益,今年一共递延500,但是补贴收入一次性缴税,汇算清缴收入类纳税调增1500,那这个1500是做递延所得税资产还是递延所得税负债,具体分录能递延分录能列出嘛
谁有租车协议能给我一份呀
你好,老师。矿山企业,自采矿石自用于在建工程(修建洗车槽及矿山道路)视同销售么?增值税,所得税,资源税如何缴纳?
老师收入减支出,怎么才能大致和账务报表一致呢,老板要我给他整理出来,怎么办呢
主办会计分录或业务做不好了,那么经理有义务指导吗?
老师,请问2月征期,进项大于销项,不产生增值税,这个对企业有影响吗
《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》(A105020) 填写 这个表对于企业有没有限制?
老师,25年的报表都出来了,集团又让补录一些资产作为实收资本,这个属于审计调整吗
25年12月资产全部做了费用,借管里费用贷其他应付款法人、审计要求入资产,25年的分录要冲红管里费用出现负数了、要怎么更正呢
老师,能否用一个案例解释一下个人收入增值税起征点的政策
老师,当月发工资时,有个别员工因账号问题被退回后当月重新发放 ,在做账时需不需要做一笔会计分录来提现 ?
是借:递延所得税资产 1500*25%=375 贷:所得税费用 375吗
是的对的是的对的
那第二年调减500,是不是要做转回分录 借:递延所得税资产 -500*25%=-125 贷所得税费用 -125
对的是的,是这么做的
老师 能说下递延所得税资产和递延所得税负债的分别吗 我每次这个税会差异 我都不知道是增加资产还是负债
递延所得税资产是指企业根据可抵扣暂时性差异计算的未来期间可抵扣的所得税金额 递延所得税负债是指企业根据应纳税暂时性差异计算的未来期间应缴纳的所得税金额。
谢谢老师
不用客气,工作愉快