附表二填写:与 11 月未开出口发票无关,按进项发票用途填:外贸企业退税勾选的进项填第 26 栏(同时第 35 栏填认证发票信息),视同内销抵扣勾选的填第 2 栏;生产企业按常规填抵扣 / 待抵扣栏,视同内销则填第 17 栏做进项转出。 收入申报:11 月在附表一出口业务未开票栏填 1 万元,12 月开票后在开票栏填 1 万元、未开票栏填 - 1 万元冲减。

老师过年送礼海鲜水果好几万的发票,直接入招待费么,如果是给个人的是不是还需要代缴个税
公司直接0元股权转让,需要申报印花税吗
凭证打出来了,发现审核跟记账都是同一个人,这样影响吗?
注册一般纳税人公司,可以直接注册成一般纳税人么?还是需要先小规模在升一般纳税人啊?
一般纳税人建筑公司,我们的印花税申报一直是只报了销项,现在看到同行只交销项被税务系统比对出来让补印花税和滞纳金,我们想把今年1-11月进项的印花税全部补了,申报时候是选按此申报可以吗
各位老师大家好,造价合同印花和购销合同印花税率分别是多少,老师们指点一下,谢谢
②如果相关长期资产投入使用后企业再取得与资产相关的政府补助,应当在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。这句话是什么意思?比如22年5月土地开始摊销50年,23年1月取的土地款补贴100万,那我100万从什么时候开始摊销,摊销多久?
老师慰问金需要申报个税吗?
个体户公户里的钱,季度扣完税就能转到法人私卡吗
老师,报销的材料票可以跨年吗
11月记账记未开票收入,12月开票,是否需要冲销11月未开票收入这张凭证?
同学你好 这个要冲的