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老师,公司销售某农用电子设备是免增值税的,但销售用于该设备上的配件是需要交税的。现在的问题是给予购买该设备的客户赠送1000元的配件,请问销售单我如何开?发票我怎么开?设备和配件分开开还是一起开?账务处理又该怎么做?

2025-12-10 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 15:50

销售单:分别列示免税农用电子设备、1000 元应税配件并注明配件为 “赠送”,区分免税与应税属性。 发票:需分开(可同票不同行)开具,设备栏选 “免税”,配件按适用税率(如 13%)开并备注 “无偿赠送”,不得合并按免税开。 账务:设备按免税确认主营收入;配件按视同销售,借记销售费用(含税价),贷记配件主营收入(1000 元)和增值税销项,同时结转配件成本。

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:00

意思是开销售单的时候那1000元的后面备注赠送就可以?但要体现这1000元的金额否?还是直接就0?

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:02

同学你好 可以的 开折扣发票也可以

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:03

开折扣发票的话销售单怎么开?

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:04

都开在发票上然后点折扣输入折扣金额

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:11

那销售单还是要体现赠送物品啊,要不怎么销库存,那体现赠送的物品金额我是要按1000元录吗?还是0?例如设备是5万元,我开的销售单体现设备金额5万元,那赠送这1000元的物品我要怎么体现在销售单上

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:13

开发票的时候赠送的也先输入上 然后点折扣输入折扣的一千就可以了

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:15

然后在后面备注是赠送对吧?

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:17

嗯 开了折扣发票备注不备注的都可以

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:17

但我销售单上如果体现是0,我账务处理不是根据销售单来做的吗?那这一千元根据销售单入账的话我还是要入销售费用1000,借主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:20

这个不用冲减收入呀 按折扣后的金额做收入就行了

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:21

那就是说收入还是按5万来确认,但赠送的1000元不是也要视同销售吗?这个不用入账吗

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:23

同学你好 你做了折扣的就不需要视同销售了

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:24

但这一千块的成本还是要正常结转是吧?

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:26

那我开销售单时候就是这样开,设备5万元,赠送的配件1000元,然后在配件那一行体现折扣1000元就行对吧?然后收入就按5万元入,但成本要结转设备和配件的对吧

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:29

是的 这个是正常结转的

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快账用户8234 追问 2025-12-10 16:35

但这样的话不是都免税了?赠送的1000元配件如果不是送而是卖的话需要交13个点的税

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齐红老师 解答 2025-12-10 16:42

开折扣发票是比较合适的 因为是按折扣后的金额来做账的

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快账用户8234 追问 2025-12-10 17:17

那如果我开销售单这1000元的配件价格我直接体现是0,后面备注是赠送能开折扣发票吗?因为不想给客户知道赠送物品的价格

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齐红老师 解答 2025-12-10 17:35

同学你好 这个不可以 为啥价格是零

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销售单:分别列示免税农用电子设备、1000 元应税配件并注明配件为 “赠送”,区分免税与应税属性。 发票:需分开(可同票不同行)开具,设备栏选 “免税”,配件按适用税率(如 13%)开并备注 “无偿赠送”,不得合并按免税开。 账务:设备按免税确认主营收入;配件按视同销售,借记销售费用(含税价),贷记配件主营收入(1000 元)和增值税销项,同时结转配件成本。
2025-12-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-11
设备和配件单独开,然后再分别开折扣开5万的设备,然后下面的折扣金额,-1171.88 然后再开一个配件,1200, 再开一个折扣28.12 先按照折扣之后的来确认收入借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税1171.88乘以税率
2025-12-16
你好 ;   但是你电脑这些 是货物类。 你货物类要开清楚明细给对方哦 。  配套的话也得开清楚明细的  
2021-08-26
同学你好 应该不可以,需要有进项'支持
2020-08-19
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