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老师,销售一客户机器含有配件,发票按成套来开的话是免税的,我们也这么开出去了,账也做了。但现在的问题是这个配件拆开用过一次,客户要求优惠1000元,但之前已经按全额做账及开发票了,现在该怎么解决呢?

2025-05-08 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-08 14:26

你好,你这个将差额的1000做营业外支出就好了。

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快账用户3084 追问 2025-05-08 14:27

关键我已经做账了,该客户的余额账上已经没有了,现在销售申请退1000元

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:28

你好,你就将这个1000块计入营业外支出就好了。

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快账用户3084 追问 2025-05-08 14:29

那对方需要开发票否

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:31

你好这个不需要开发票。

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快账用户3084 追问 2025-05-08 14:31

好的 谢谢老师

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快账用户3084 追问 2025-05-08 14:31

那年终企税我需要调增否

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:31

你好,不用客气的了。

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快账用户3084 追问 2025-05-08 14:33

老师 年终企税我需要调增否

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:36

你好,是的,是需要的。

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你好,你这个将差额的1000做营业外支出就好了。
2025-05-08
你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。
2021-10-08
之前开的发票,红冲借预收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数 借预收账款贷,主营业务收入应交税费。那这这不有差额6000。
2025-05-08
你开给你的客户,你客户开给他下架。
2023-08-27
你好,把这个发票转出来纳税调整处理,缴税
2019-06-24
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