计税规则:按财产转让所得 20% 税率计税,转让收入按对应净资产份额核定,股权原值为转让部分的实缴金额(实缴 50%)。 各股东个税:A、B、C 均需缴纳17.6 万元((138 万转让净资产份额 - 50 万转让股权原值)×20%)。

老师上午好,工作中遇到了一个问题想咨询一下老师,我们公司打算股权转让,持股的是有限公司实收资本49万占公司49%的份额,现在打算将这个49%的股份转到我们新成立的另一家合伙企业去,打算今后用这个合伙企业做主体公司的LP.主体公司还有139万的未分配利润,这个是怎么个转法交的税更少,多少钱转合理?
老师,我想问一个股权变更涉税的问题 现有2个自然人股东投资200万(实缴100万)设立的一家A公司,A公司有5家全资子公司,到今年8月为止,A公司的财务合并报表是亏损约60万。现在想变更股权形式,想在2个自然人股东与A公司中间加一层公司B来持股A公司,最终就是2个自然人股东投资100万持股B公司,然后B公司投资100万持股A公司。然后有两个问题:第一,我们变更股权的正规流程是什么样得呢?第二,像这种变更股权需要缴纳哪些税金?缴纳多少呢?
老师请教一下股权激励的实务问题:假设A公司实收资本1000万,A公司下有一个持股平台B有限合伙,注册资本100万,然后合伙平台B又有持股合伙平台C,平台C注册资本50万,C占B有限合伙50%,C占A5%。现在A公司分两次股权激励给C持股平台的股东。第一次融资后估值6亿,实收资本1130万,C持股平台中第一次每人授予价格1.25元每股,第二次融资后估值10亿,实收资本1340万元,价格1.5元每股。假设第一次abcd每人给予5万股,Gp剩30万股,第二次abcdef每人各3万股,Gp还剩12万股。两次股权激励工商都变更了,但是没有实缴出资。 问题1:为什么第一次股权激励股份支付用[(6亿除以1000万)-1.25]*20万呢为什么用6亿的估价? 问题2:GP转让给员工的股权要交个税吗?什么时候交个税?工商变更的时候需要实缴吗?
假设A公司实收资本1000万,A公司下有一个持股平台B有限合伙,注册资本100万,然后合伙平台B100%持股合伙平台C,C注册资本50万,现在A公司分两次股权激励给C持股平台的股东。第一次融资后估值6亿,C持股平台中第一次每人授予价格1.25元。第二次估值10亿,价格1.5元。假设达到股权激励条件,服务器为4年,A公司为拟上市公司,预计3年后假设第一次abcd每人给予5万股,Gp剩30万股,第二次abcdef每人各3万股,Gp还剩12万股。 问题1:第一次股权激励GP转让给LP以1.25的价格转让的股权要交个税吗?什么时候交个税?税率是20%吗?为什么不是5%~35%的有限合伙股权转让范围?
假设A公司实收资本1000万,A公司下有一个持股平台B有限合伙,注册资本100万,然后合伙平台B100%持股合伙平台C,C注册资本50万,现在A公司分两次股权激励给C持股平台的股东。第一次融资后估值6亿,C持股平台中第一次每人授予价格1.25元。第二次估值10亿,价格1.5元。假设达到股权激励条件,服务器为4年,A公司为拟上市公司,预计3年后假设第一次abcd每人给予5万股,Gp剩30万股,第二次abcdef每人各3万股,Gp还剩12万股。 问题1:第一次股权激励GP转让给LP以1.25的价格转让的股权要交个税吗?什么时候交个税?税率是20%吗?为什么不是5%~35%的有限合伙股权转让范围?
员工在两家公司,一家是工资,另一家是劳务报酬,个税退税会合并一起算税吗,还是劳务报酬要我们在另外一个地方查看,要开票吗
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗? 我开的有6%的门店游乐费,还有13%的销售设备,用来抵发票的是厂租,因为我库存原来还有库存就没有买材料,工资都是按个税申报的 我每个月取得的厂租发票跟工资申报比收入还多,是否是因为这个问题呢?
我们商贸企业,比如给A企业打款,可以对公打款,可以对私打款,是每次打款都是公对公打款吗?还是我们需要多少发票,我们在对公打款?
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?